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财务科室能否从事内部审计
1/1691
2015-11-09
事业编幼儿园内部审计都需要做什么,走什么流程
1/698
2021-12-13
企业没有设立审计部门的情况说明怎么写
1/3497
2019-10-11
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
2/336
2019-08-26
请帮看下这个题内部控制审计和财务报表审计的题
1/364
2024-02-20
1.集团横向板块分割,纵向母子孙公司架构,财务共享中心贯穿模式下,内部审计机构设置模式的考量因素及设置的关键制约点?2.请结合经济法、公司法、税法等法律法规说明采购业务签订合同的关键点有哪些?并具体说明理由!3.该案例中影城板块内部控制缺陷由财务人员发现,内部审计职能滞后,大型集团企业如何才能做到风险事项事中、事后控制向事前防范转变? 4.思考数字化转型背景下,内部审计的发展趋势?
1/217
2022-05-11
被审计单位的内部和外部人员分别指谁?
2/525
2023-03-06
老师请问国内内部审计师报考条件有哪些?
1/336
2022-04-23
如何配合外包的内部审计工作
1/1362
2019-04-10
老师,请问内部审计属于会计岗位吗
1/1226
2021-05-18
在会计监督中,单位内部审计部门属于什么监督
1/4369
2018-12-30
4. 以下内部控制了解的逻辑关系正确的是:()(单选) A.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,评价对后续审计计划的影响,记录内部控制缺陷,记录识别的风险 B.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 C.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 D.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录识别的风险,记录内部控制缺陷,评价对后续审计计划的影响
1/142
2024-02-29
老师能不能讲一下内部审计啊
1/423
2017-10-24
老师,先后顺序不是国际审计,注会审计,国家审计,内部审计吗?为什么这道题不选D呀?
1/197
2021-07-18
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是( )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
1/392
2024-03-10
多选题 内部审计开展的范围,一般包括: A 风险管理审计 B 专项审计 C 公司治理审计 D 财务审计
1/968
2020-07-01
老师好,内部审计人员因执行内部审计项目所发生的审计补助、差旅费、交通工具耗用费、公杂费等都计入哪些科目啊,烦请老师解答。
2/418
2022-10-23
审计项目小组出具审计报告的同时还可以提供内部控制审核报告吗
1/1704
2019-11-09
单位内部审计机构一般是哪些人
2/1417
2021-03-10
老师好,了解企业层面控制可以利用被审计单位内部审计工作吗?可以说一下原因吗?
4/283
2024-06-05
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