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内部审计报告如何吸引老板眼球?
1/816
2017-06-07
问题如图,内部审计的题。谢谢老师
1/94
2021-12-15
下列有关审计证据可靠性的说法中,正确的是( )。 A. 审计证据的充分性影响审计证据的可靠性 B. 可靠的审计证据是高质量的审计证据 C. 从独立的外部来源获得的审计证据可能是不可靠的 D. 内部控制薄弱时内部生成的审计证据是不可靠的
1/6165
2023-01-31
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有( )
1/398
2024-01-28
下列有关审计证据可靠性的说法中,正确的是( )。 A.可靠的审计证据是高质量的审计证据 B.审计证据的充分性影响审计证据的可靠性 C.内部控制薄弱时内部生成的审计证据是不可靠的 D.从独立的外部来源获得的审计证据可能是不可靠的
1/245
2021-06-06
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有( )
1/560
2024-01-29
内部审计机构的组织方式有哪几种
1/709
2015-11-29
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
1/440
2020-12-29
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是( )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
1/392
2024-03-10
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有( )
1/1176
2024-02-08
在什么样的情况下,接了审计业务,就不能再接受内部审计业务
1/1821
2019-10-11
国内注册内部审计师(CCIA)有用吗,证书能得到认可吗?
1/3823
2017-06-07
单位内部自己审计备品备件,采购审计清单主要包括什么东西
2/627
2022-03-04
企业采购部内审主要审什么
1/1563
2021-10-29
对会计资料定期进行内部审计是单位会计部门的职责所在?
1/2453
2020-03-11
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
1/748
2020-06-15
单位内部审计为什么不属于会计工作岗位?
1/2233
2018-09-28
纳税筹划与企业内部审计是一回事吗?
1/549
2015-11-12
现在考内部审计需要具备什么条件呢
1/945
2019-07-19
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
1/6346
2019-12-21
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