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如何理解“吸收直接投资缺点:资本成本高;公司控制权集中,不利于公司治理;不易进行产权交易”?
1/4947
2020-02-24
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
1/623
2021-06-24
内部控制中内部环境要素内容是什么?
2/868
2023-04-10
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
1/440
2020-12-29
内部控制审计的范围严格限定在财务报告内部控制审计 为什么
1/601
2024-01-27
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
1/511
2022-10-19
表外披露的主要内容包括哪些?1董事会报告2内部控制报告3管理层讨论与分析4高管情况
1/1252
2020-01-02
老师,我有个问题没弄明白,外账有代理记账公司,我只管内账,内账与控制税率有关系吗,谢谢
3/776
2019-06-10
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
1/748
2020-06-15
企业的内部控制制度包括那些内容?
1/3423
2020-05-23
内部控制制度汇编》、《内部控制工作手册,老师这个是什么意思?要往财政局报送
1/919
2020-11-16
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是( )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
1/379
2024-04-04
非财务报表内部控制缺陷需不需要与董事会,经理层沟通?两道题的解析完全不同
1/697
2021-07-15
内部控制是用来对什么提供合理的保证
1/1066
2015-11-12
白云公司总会计师指出:“监于其他公司由于内部控制薄弱给企业造成重大损失的教训,白云公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的”。 【分析要求】 根据内部控制有关理论,分析白云公司总会计师讲话存在哪些缺陷或不恰当的地方?
1/244
2023-12-09
写应收账款内部控制论文,什么行业公司比较好
1/1679
2019-11-05
企业有哪些内部控制制度?
1/600
2017-06-07
有学校的内部控制制度吗?
1/578
2018-08-02
单位内部控制制度是什么
1/360
2023-02-20
下列舞弊风险因素中,与编制虚假财务报告相关的有( )。 A.高级管理人员、法律顾问或治理层频繁更换 B.对高级管理人员支出的监督不足 C.容忍小额盗窃资产的行为 D.管理层未能及时纠正发现的值得关注的内部控制缺陷
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2024-06-10
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