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内部控制缺陷包括什么以及如何分辨缺陷成度
2/3073
2023-01-26
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
1/511
2022-10-19
销售与收款循环内部控制的关键控制点有哪些
1/2699
2015-12-06
销售成本控制和销售成本内部控制有什么区别
1/842
2020-02-26
老师,内部控制与控制测试的区别和联系是什么
1/1481
2022-04-03
内部控制是什么系统?
1/971
2018-07-23
下列关于影响控制测试范围的因素中,说法正确的有( )。 A、被审计单位控制执行的频率越高,控制测试的范围越大 B、被审计单位在某一期间内发生控制活动的次数越多,控制测试范围越大 C、风险评估时对内部控制拟信赖程度越高,控制测试范围越大 D、控制测试的预期偏差率在合理范围内,如果该偏差率越大,控制测试范围越大
1/2040
2020-03-07
下列关于影响控制测试范围的因素中,说法正确的有( )。 A、被审计单位控制执行的频率越高,控制测试的范围越大 B、被审计单位在某一期间内发生控制活动的次数越多,控制测试范围越大 C、风险评估时对内部控制拟信赖程度越高,控制测试范围越大 D、控制测试的预期偏差率在合理范围内,如果该偏差率越大,控制测试范围越大
1/1570
2020-03-07
(习题1)下列有关信息技术对企业内部控制的影响的说法中,错误的是( )。 A.在信息技术环境下,传统的人工控制完全被自动化控制所替代 B.信息系统对控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度 C.由于被审计单位信息技术的特点及复杂程度不同,被审计单位的人工及自动化控制的组合方式往往会有所区别 D.随着信息技术的发展,内部控制虽然在形式及内涵方面发生了变化,但内部控制的目标并没有发生改变
1/373
2024-02-03
有内控的采购制度吗
2/177
2023-12-16
13.了解内部控制流程相关底稿,应该记录清楚以下事项:()(多选) A.业务流程 B.关键内部控制 C.控制目标 D.审计人员穿行测试过程 E.控制是否得到执行的结论 F.是否进行控制测试,及理由
2/105
2024-02-29
初级会计实务中内部控制如何理解?
1/431
2022-02-17
什么是企业内部控制?
1/359
2022-12-19
老师,关于企业内部控制措施和行政单位内部控制方法的区别,如果问属于行政事业单位内部控制的有,1不相容职务分离控制2授权审批控制,这两个可以选吗,感觉意思差不多,就是几个字的区别
1/1088
2020-04-10
国有建设单位会计制度和基建会计制度的区别是什么
3/1780
2021-09-22
想一想身边有哪些内部控制的具体事例,请列举三个。(企业内部控制课程题目)
1/4799
2020-02-27
刷卡控制的规定怎么来写(公司内部)?控制财务费用。
1/567
2017-01-06
财务管理制度的内容是不是包括:财务工作制度,财务收支管理制度,财务管理制度,内部牵制制度,稽核制度,会计监督制度,现金管理制度,银行管理制度,预算管理制度,库存管理制度,固定资产管理制度,费用报销制度,还有什么内容吗
1/759
2020-06-09
如果控制风险非常高,CPA也可以拟信任企业内部控制,并进行控制测试吗?
1/361
2023-08-18
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
2/336
2019-08-26
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