丙公司于2022年收购某重要组成部分,并将其纳入了合并范围,按照证监会的相关豁免规定,丙公司未将被收购公司的财务报告内部控制包括在内部控制评价范围内,审计项目组也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。审计项目组在强调事项段中指明上述内容,提醒内部控制审计报告使用者关注。 这么做对吗?为什么?主要是为什么
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2023-08-20
下列有关控制测试目的的说法中,正确的是( )。 A、控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性 B、控制测试旨在发现认定层次发生错报的金额 C、控制测试旨在验证实质性程序结果的可靠性 D、控制测试旨在确定控制是否得到执行
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2020-03-07
内部控制中内部环境要素内容是什么?
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2023-04-10
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是
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2023-03-02
下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 A、内部控制的形式方面发生了变化 B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序 C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性 D、改变了具体控制活动的性质
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2020-03-02
内部控制缺陷包括什么以及如何分辨缺陷成度
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2023-01-26
在了解控制环境时 注册会计师应当关注的内容有公司的业绩评价吗
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2022-12-18
老师好,我想了解一下关于企业会计制度设计中内部控制制度设计怎么做,从哪些方面入手
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2019-10-23
销售与收款循环内部控制的关键控制点有哪些
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2015-12-06
销售成本控制和销售成本内部控制有什么区别
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2020-02-26
下列有关控制测试目的的说法中,正确的是( )。 A、控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性 B、控制测试旨在发现认定层次发生错报的金额 C、控制测试旨在验证实质性程序结果的可靠性 D、控制测试旨在确定控制是否得到执行
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2020-03-07
下列有关控制测试目的的说法中,正确的是( )。 A、控制测试旨在评价内部控制在防止或发现并纠正认定层次重大错报方面的运行有效性 B、控制测试旨在发现认定层次发生错报的金额 C、控制测试旨在验证实质性程序结果的可靠性 D、控制测试旨在确定控制是否得到执行
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2020-03-07
内部控制要求财务在期末对资产做减值评估,请问,实务上应该如何执行这个控制?以及怎么确定减值计提金额?
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2021-12-13
老师,内部控制与控制测试的区别和联系是什么
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2022-04-03
内部控制是什么系统?
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2018-07-23
有内控的采购制度吗
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2023-12-16
什么是企业内部控制?
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2022-12-19
老师,关于企业内部控制措施和行政单位内部控制方法的区别,如果问属于行政事业单位内部控制的有,1不相容职务分离控制2授权审批控制,这两个可以选吗,感觉意思差不多,就是几个字的区别
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2020-04-10
了解内部控制可以采取哪些审计程序,重新执行不是只用于控制测试吗?难道在了解内部控制也可以使用,还有穿行测试才是了解内部控制所应执行的程序吧,请帮忙解疑
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2020-08-14
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
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2020-03-07