内部审计与外部审计之间的关系都有哪些
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2015-12-27
公司内部审计都审什么呢?
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2015-11-12
.上市公司甲公司是 ABC 会计师事务所的常年审计客户。 XYZ 公司和 ABC 会计师事务所处于同一网络。审计项目组在甲公司2017年度财务报表审计中遇到下列事项:项目合伙人 A 注册会计师的妻子在甲公司担任人事部经理并持有该公司股票期权1万股,该期权自2018年1月1日起可以行权, A 注会的妻子于2018年1月2日行权后立即处置了该股票。 请问:是否存在违反中国注册会计师职业道德守则有关独立性规定的情况,并简要说明理由。
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2023-05-07
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
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2019-09-01
指出下列各项是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 有关独立性规定的情况,并简要说明理由。 上市公司HA公司是恒信会计师事务所的常年审计客户。HA公司审计项目组在2021年度财务报表审计中遇到下列事项: (1)项目合伙人A注册会计师的母亲李某2021年5月买入HA公司的控股股东PA公司的股票1000股,该股权对李某而言不属于重大经济利益。 (2) B注册会计师作为审计经理签署了HA公司2016-2020年度审计报告,之后调离HA公司审计项目组,并调入事务所的质量控制部门,负责复核所有上市公司审计客户的财务报表。
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2024-09-24
注册会计师在审计中曾遇到联众公司的存货可能被严重高估,但客户不允许注册会计师扩大审计范围
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2020-07-02
注册会计师出具保留意见的审计意见段的标题是( )。 A、审计意见 B、保留意见 C、非无保留意见 D、注册会计师审计意见
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2020-03-07
A选项,不需要经注册会计师审计就能提供?
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2020-07-27
a里面审计的用户是指哪个群体?难道不是注册会计师这个群体吗? d里面说至少包含,也没有说仅仅包含呀 为啥a对d错
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2019-08-01
老师好,请问考过注册会计师可以从事哪些职位?听说审计要经常出差,可以不出差吗?
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2020-02-18
注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行为什么是错的
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2020-12-28
注册会计师可以与企业沟通审计意见吗
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2015-10-10
某注册会计师审计发现如下单位存在以下问题:
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2015-12-18
注册会计师审计重点章在哪啊
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2019-05-31
以下有关控制测试的性质的说法中,恰当的有(  )。 A.应当根据特定控制的性质选择所需实施审计程序的类型 B.在设计控制测试时,注册会计师应当考虑测试与认定直接相关以及间接相关的控制 C.对于自动化应用控制,可利用该项控制得以执行和一般控制运行有效性的证据,作为该项控制运行有效的重要证据 D.对于不存在文件记录的控制,实施检查程序以获取控制运行有效的审计证据更为适宜
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2021-10-18
只有注册会计师审计才能叫独立审计。对吗?为什么?
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2020-03-02
考到了注册会计师,但是没审计经验,也没会计工作经验,应该如何发展,还有发展的潜力和空间吗?
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2021-06-07
审计书P46页倒数第四段中描述:如果审计证据不一致,而且这种不一致可能是重大的,注册会计师应当扩大审计程序的范围。请问老师,扩大审计程序的范围,是指什么意思?谢谢!
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2020-04-21
12.审计证据说服力的两个决定因素是( )。 A.充分性B.公允性 C.客观性D.适当性 13.在审计中,样本规模是否适当取决于多项因素,其中最重要的两项因 素是( )。 A.审计师的独立性B.注册会计师对错报的估计 C.被审计单位内部控制的有效性D.审计师的专业判断能力
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2021-04-11
中国总会计师协会的管理会计师MAT有用吗?
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2019-06-14