政府审计、内部审计、注册会计师审计在发现单位存在偷税漏税行为的审计处理意见和建议
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2023-03-14
问题如图,内部审计的题。谢谢老师
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2021-12-15
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
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2023-08-20
下列有关审计证据可靠性的说法中,正确的是( )。 A. 审计证据的充分性影响审计证据的可靠性 B. 可靠的审计证据是高质量的审计证据 C. 从独立的外部来源获得的审计证据可能是不可靠的 D. 内部控制薄弱时内部生成的审计证据是不可靠的
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2023-01-31
生产型的企业有内销和出口的,增值税税负率怎么计算
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2019-12-07
增值税留底退税企业内型填什么
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2022-04-28
下列有关审计证据可靠性的说法中,正确的是(  )。 A.可靠的审计证据是高质量的审计证据 B.审计证据的充分性影响审计证据的可靠性 C.内部控制薄弱时内部生成的审计证据是不可靠的 D.从独立的外部来源获得的审计证据可能是不可靠的
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2021-06-06
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )
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2024-01-28
老师请教一个问题 如果境外审计公司 并没有来到国内 而是通过电子邮件的财务报告 完成审计的 国内公司在支付审计费时代扣增值税吗?
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2019-07-18
内部审计机构的组织方式有哪几种
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2015-11-29
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )
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2024-01-29
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
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2020-12-29
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有(  )
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2024-02-08
在什么样的情况下,接了审计业务,就不能再接受内部审计业务
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2019-10-11
国内注册内部审计师(CCIA)有用吗,证书能得到认可吗?
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2017-06-07
微型企业增值税开票9万内是免税的,开超的部分要怎么交税,是全部都要缴纳,还是只是超出的部分需要缴纳??超出的部分又是怎么计算的呢
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2018-09-25
单位内部自己审计备品备件,采购审计清单主要包括什么东西
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2022-03-04
企业采购部内审主要审什么
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2021-10-29
审计发现部分已入账的收入未计提增值税 要怎么做账?
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2019-03-15
对会计资料定期进行内部审计是单位会计部门的职责所在?
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2020-03-11