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老师,月末有需要缴纳销项税额,冲减预交的
增值税
借:应交税费-应交
增值税
-销项税额 贷:应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
借:应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
贷:应交税费-未交
增值税
借:应交税费-未交
增值税
贷:应交税费-预交
增值税
分录是这样吗?
4/405
2022-08-15
月末结转
增值税
的分录是这样吗?借:应交税费-应交
增值税
-销项税额 贷:应交税费-应交
增值税
-进项税额 差额 贷:应交税费-应交
增值税
(转出未交
增值税
) 再做一笔 借:应交税费-应交
增值税
(转出未交
增值税
) 贷:应交税费-未交
增值税
实际缴纳 借:应交税费-未交
增值税
贷:银行存款
1/1608
2018-01-17
月末结转
增值税
会计分录是这么做吗? 借:应交税费-应交
增值税
-销项税 100 贷:应交税费-应交
增值税
-进项税 80 应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
20 借:应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
20 贷:应交税费-未交
增值税
20 借:就䂭税费-未交
增值税
20 贷:银行存款 20
7/1386
2017-06-01
月末应交
增值税
、转出未交
增值税
、未交
增值税
的处理
3/2300
2017-06-16
老师您好! 每月月底是不是要结转
增值税
,①借:应交税金-应交
增值税
-销项 10万 贷:应交税金-应交
增值税
-进项税额 8万 应交税金-应交
增值税
-转出未交
增值税
2万 ②借:应交税金-应交
增值税
-转出未交
增值税
贷:应交税金-未交
增值税
1/307
2021-04-08
增值税
结转借:应交税费—应交
增值税
(销项税额)贷:应交税费—应交
增值税
(转出未交
增值税
)交税时,借:应交税费—应交
增值税
(转出未交
增值税
)贷:银行存款中间用不用再转一次 应交税费—未交
增值税
1/1242
2019-03-04
请教老师,我公司成立二个月以来,根据9月份销项税大于进项税,要计提
增值税
,借:应交税金-应交
增值税
(转出未交
增值税
),贷:应交
增值税
(未交
增值税
)。那么在10月份,借:应交税金-未交
增值税
,贷:银行存款;同时做结转凭证,借:应交
增值税
-已交
增值税
,贷:应交
增值税
(未交
增值税
)。这样可以吗,请指点
1/445
2021-10-03
请问月末结转
增值税
哪种方法是正确的? 第一种: 借:应交税费-应交
增值税
(销项税额) 100 贷:应交税费-应交
增值税
(进项税额) 60 应交税费-应交
增值税
(转出未交
增值税
) 40 借:应交税费-应交
增值税
(转出未交
增值税
) 40 贷:应交税费-未交
增值税
40 第二种: 借:应交税费-应交
增值税
(转出未交
增值税
) 40 贷:应交税费-未交
增值税
40
3/538
2016-10-21
本月
增值税
分录:借:22210111-应交税费-
增值税
-转出未交
增值税
628.84贷:22210101-应交税费-
增值税
-进项税额628.84 借:22210102-应交税费-
增值税
-销项税额 60178.06 贷:22210111-应交税费-
增值税
-转出未交
增值税
60178.06 借:22210111-应交税费-
增值税
-转出未交
增值税
59,549.22 贷:22210110-应交税费-
增值税
-未交
增值税
59,549.22 但是我还有个税控设备费480元的抵免。这个分录应该怎么做?怎么写才是正确的呢?
1/857
2019-02-22
增值税
免税
增值税
附税免税么
2/1227
2017-01-09
借:应交税费-应交
增值税
(销项税额) -转让金融商品应交
增值税
贷:应交税费-应交
增值税
(进项税额) -应交
增值税
(转出未交
增值税
)
1/553
2021-12-14
增值税
三级明细科目有进项税额,已交税金,减免税额,转出未交
增值税
,销项税额,进项税额转出,转出多交
增值税
,未交
增值税
,计提
增值税
结转
增值税
时交纳
增值税
具体会计分录怎么做?
1/1272
2018-09-18
怎么区分未交
增值税
,已交
增值税
,代扣代缴
增值税
1/4016
2021-12-14
老师,计提
增值税
可以是,借:应交税费-
增值税
-销项税 贷:应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
缴纳时:借:应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
贷:银行存款 是这样吗?
2/473
2022-01-04
应交税费_未交
增值税
科目借方是多交纳的
增值税
,分录是借应交税费_未交
增值税
贷应交税费_应交
增值税
_转出多交
增值税
,那多交
增值税
税是怎么产生的?
1/1008
2019-10-14
老师您好! 每月月底是不是要结转
增值税
,①借:应交税金-应交
增值税
-销项 10万 贷:应交税金-应交
增值税
-进项税额 8万 应交税金-应交
增值税
-转出未交
增值税
2万 ②借:应交税金-应交
增值税
-转出未交
增值税
贷:应交税金-未交
增值税
2/620
2021-04-08
@邹老师,那天您给解答的,
增值税
结转是不是就是转出
增值税
借:应交税费~应交
增值税
(转出未交
增值税
)贷:未交
增值税
吗??
1/594
2020-01-17
月末结转时直接是1.借:应交税费-应交
增值税
-销项税贷:应交税费-应交
增值税
-进项税 应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
2.借:应交税费-应交
增值税
-转出未交
增值税
贷:应交税费-未交
增值税
1/709
2018-03-27
老师请问:月底计提
增值税
分录,借:应交税费--应交
增值税
--转出未交
增值税
,贷方:应交
增值税
--未交
增值税
,这样对不对?
1/443
2020-04-13
个
增值税
的事,平时做账时借:应交税费-应交
增值税
(进项税),贷:应交税费-应交
增值税
(销售项),月末,转未交
增值税
:借:应交税费-转交未交
增值税
。贷:未交
增值税
,第二月缴纳
增值税
,借:未交
增值税
,贷:银行存款。年末,结转进项和销项,借:应交税费-应交
增值税
(销项),贷:应交税费-应交
增值税
(进项税),贷:应交税费-转出未交
增值税
,是这样吗
2/775
2017-03-15
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