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老师,我想问一下,一个工地还没签合同,是提前动工的情况下,我需要付给材料商材料款,那我需要怎么做这个账务处理呢,借:工程施工 50000 贷:应付账款5000 那如果材料商开票了,是不是就变成 借:工程施工 50000 贷:应付账款44247.79 应交税费-增(进)5752.21
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2024-02-19
老师,我反过账回去调整凭证,调整完之后发现应交税费多了0.01,应收账款多了0.01,请问现在再怎么处理啊?谢谢老师
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2021-01-14
你好老师,请问供货方给我们开发票都是开13个点的,但是实际我们要支付他是9个点的,是跟我们老板谈好的。打个比方100材料 13税额 我做账借:原材料 100 应交税费-进项 13 贷:应付账款 100*(1+0.09) 109 那么贷方有差额记入哪里,这部分钱是不需要支付的,做内帐
1/1366
2021-06-30
交电费时,借应交税费-应交增值税87.38,其它应收款2912.62 货银行存款 3000.,能这样做吗?
1/720
2016-05-23
老师,我们上个月发生了增值税退税钱已经到账, 但是由于某些原因, 这笔款这个月税务局重新扣除, 当时的分录是 借 应交税费-应交增值税 -进项税转出 10000 贷 应交税费-应交增值税 -进项税额 10000 借 其他应收款-其他 10000 贷 应交税费-应交增值税 -进项税转出10000 借 银行存款 -基本户 10000 贷 其他应收款-其他 10000 请问老师,现在银行扣除了10000的税款,那么我的会计分录是把上面的会计分录冲红还是直接反方向做一遍?
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2022-09-15
我账上做出口退税:1.借:其他应收款-出口退税 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 2.借:银行存款 贷:其他应收款-出口退税 那 应交税费-应交增值税-出口退税 这个科目的贷方余额怎么转销?前面的两个凭证做的对不对?
2/1304
2022-03-09
老师 出口外贸企业购进货物的时候 进项税额计入应交税费-进项税额 ,后期税局把这笔税款退回了,借银行存款 贷其他应收款-出口退税,中间是不是要做一笔借其他应收款-出口退税,贷应交增值税-进项税额?
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2024-03-14
编制银行贷款报表,应交税费要怎么编
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2017-06-26
软件企业增值税退税的分录?是下面这样吗 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金--应交增值税(销项税额) 再做结转免交税款 借:应交税金--应交增值税(减免税款) 贷:补贴收入 借:应交税金--应交增值税(销项税额) 贷:应交税金--应交增值税(减免税款) 是补贴收入还是营业外收入??
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2020-04-13
我开出去的票,可以记借 应收账款 ** 贷 工程结算 贷应交税费-增-销吗?
1/161
2022-03-10
代收代缴税金如下:收到税金时:借银行存款 货:其他应付款-税金往来交税时:借:应交税金-应交增值税 应交税费 货:银行存款 计提时:借:营业税金 货:应交税费问题是:我上面的处理方式对不对?其他应付款-税金往来怎么冲减?
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2018-04-03
如果增值税预交税款,应预交税款=价款/(1+税率)*预征率,还是应预交税款=价款/(1+预征率)*预征率
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2020-02-17
5月支付的款,6月收到发票,可以借:应付账款,应交税金,贷:银行存款 吗?
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2019-06-13
老师比如上个月把营业收入本来该计入B 计入A 原本分录借:银行存款 贷:营业收入-A 应交税费 借:银行存款 贷 营业收入-B
应交税款
可以直接调整 贷:营业收入-A红字 贷:营业收入—B嘛
3/580
2021-08-10
老师,我想问下就是登记账本的时候,应收账款跟应交税费这些,隔页的话,是不是都要写转次页,承前页金额
1/2603
2020-03-31
自然人扣缴客户端中申报人员工资填写1000元,运算后显示
应交税款
30元,是怎么回事?
1/955
2019-06-14
公司中秋节发放职工每人200元现金,请问这笔支出应算进工资总额还是福利费支出?怎样做才能合理减少
应交税款
?会涉及哪些税种
1/1602
2017-09-28
劳务分包这样记对否?借:应付账款—某公司贷:银行存款 借:应交税费—简易计税 贷:工程施工——合同成本
1/440
2020-07-06
待抵扣进项是放在应交税费还是基他应收款?
1/441
2019-11-13
为什么销售委托代销商品,借:银行存款,贷:委托代销商品,应交税费——应交增值税(销项税额)。可以借:银行存款,贷:应付账款,应交税费——应交增值税(销项税额)吗?可以借:银行存款,贷:委托代销商品款,应交税费——应交增值税(销项税额)吗?
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2019-04-02
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