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注册会计师在确定审计报告日期时,需要考虑的内容有哪些?
1/167
2023-05-18
审计 怎么对收入执行控制测试?
1/1459
2021-12-03
招标审核的报表是审核合并报表还是审核母公司报表合适
2/4621
2022-09-16
出审计报告的作用?通常公司因为什么情况才会让审计出审计报告
3/556
2021-05-10
老师 所得税汇算清缴是不是税务必须要求事务所出具的审计报告 事务所审计好像两部分 一部分是会计审计 一部分是税务审计 对不对 谢谢
1/896
2016-12-26
审核凭证时总显示制单人与审核人不能为同一人,可是审核人怎么设置呀?
1/4582
2018-06-07
下列情形中,注册会计师不应利用以前年度获取的有关控制运行有效性的审计证据的有( )。 A.注册会计师拟信赖旨在减轻特别风险的控制 B.控制在过去两年审计中未经测试 C.控制在本年发生实质性变化 D.被审计单位的控制环境薄弱
1/419
2024-03-29
内部审计与外部审计之间的关系都有哪些
1/1156
2015-12-27
老师,这个报告企业信息表里面的企业内部部门信息,是填写公司内部设置的部门吗
1/380
2023-05-09
支付2017年税审报告费,入什么科目呢?
2/839
2018-08-05
A公司内部控制制度中有关货币资金管理的内容如下: (1)由出纳员对付款凭证进行审核后签发支票或支付现金。 (2)货币资金收支业务发生以后必须在当月入账。 (3)出纳不得兼管债权债务、费用和销售账簿的登记工作。 (4)业务部门收取的现金应及时上交财务部门。确因工作急需的,经部门负责人批准可以直接支付现金。 (5)月末,由会计负责同开户银行对账。 请评价上述每一项内部控制措施是否恰当。如不恰当,请说明正确做法。
2/317
2023-04-19
老师您好,审计报告非标准和标准审计报告区别在哪?
1/7220
2019-06-27
我想问下我们企业捐赠给政府50000元,做营来外支出,年底做税审报告要不要剔除出来补税的
1/753
2019-08-13
税审报告的费用开票是开咨询服务类吗?
1/1067
2020-05-09
公司有哪几种审计报告?比如注册资金验资报告、所得税汇算清缴审计报告。
4/783
2021-02-05
您好,我想问下汇算清缴报告就是税审报告吧,和审计报告还是有区别的吧
1/3046
2019-05-06
审计报告里的注册会计师证书单位名称与审计报告公司的名称不一样,那这份审计报告还能用吗
1/1336
2022-04-14
企业每年都必须做财务审计报告和税务审计报告吗
2/2285
2021-05-13
请问,审计报告预付账款大部分是关联方有什么影响?
1/294
2023-03-02
下列属于控制环境要素的内容有( )。 A、管理层和治理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施 B、治理职能 C、职责分离 D、管理职能
1/1598
2020-03-02
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