审计报告里的注册会计师证书单位名称与审计报告公司的名称不一样,那这份审计报告还能用吗
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2022-02-18
我看去年的公告说首次报考要现场审核,这个首次说的是在北京首次报考吗?之前在别的地方报考过今年还需要现场审核吗?
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2020-11-25
汇算清缴费用类的数据根据审计报告调整后的填写与年报利润总额不一致怎么处理 差异就是审计调整的部分,汇算清缴按照审计报告填写的
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2022-05-09
审计报告里的注册会计师证书单位名称与审计报告公司的名称不一样,那这份审计报告还能用吗
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2021-12-04
会计初级考试报名时候审核的财政部门和考试要考的地方有关系嘛,比如审核是绍兴市审核考试就绍兴考试?
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2022-01-04
关于内控审计的统计抽样,高手指点
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2017-06-07
我想了解下,我公司主要做金属贸易的,然后外账公司这边问我是否要做税审报告
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2020-04-30
对总部财务进行内部审计,怎么从报表中发现问题?求助
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2017-06-07
高企每年都在什么时间做审计报告,做那种审计报告?
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2018-08-01
会计事务所的审计,一般审核哪些内容
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2019-12-02
新员工试用期转正,财务部要审核签字的话,具体是要对哪些方面进行审核,是看这个薪资是否合理,符合公司吗,那怎么去数据去评判是否符合····
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2018-11-12
老师,人事那边发给我们财务部上月的工资表,我要审核工资表的什么东西呢? 有具体一点的吗?
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2016-12-12
我们是广告制作部的发票能开装饰画和摆件内容的发票么?
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2019-09-19
个税审报出现以对象方式发内部交易错误
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2020-02-09
如何控制内账无发票的业务不要太多?业务部门以为有内账就都不开发票回来。
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2017-11-29
在财务报表审计当中,下列关于了解控制活动的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当重点考虑一项控制活动是否能够防止或发现并纠正重大错报,不需考虑连同其他控制活动的情况 B、注册会计师的工作重点是识别和了解针对重大错报可能发生的领域的控制活动 C、注册会计师不必了解每项控制活动 D、注册会计师对被审计单位整体层面的控制活动进行的了解和评估,主要是针对被审计单位的一般控制活动
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2020-03-02
公司目前是亏损状态,有没有必要出具税审报告?
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2019-02-27
环境改造影响报告编制费及评审预付款的分录要怎么做
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2018-12-09
CPA战略的 内部控制应用指引 在主观题中怎么答题,可能后年的内容也要答题吗
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2021-08-12
老师好,我的照片财政部照片审核处理工具已经通过并保存,但上传时却不符合
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2019-11-03