项目上的押金被扣了,原来科目是其他应收款,现在收不回来了,项目罚款,这个应该计入什么科目?
1/833
2019-05-08
进项税额转出月末有余额吗?我的应交税费科目明细有问题吗?
1/744
2018-01-12
18年的 应交税费-进项税额转出 做反了方向(做在了借方),要通过什么科目调整
1/807
2019-12-25
请问我刚接手的公司账,上一手会计把应交税费-应交增值税方面的2,3级科目运用的比较混乱,每月末也没把应该结转的增值税相关科目余额结转到应交税费-未交增值税下,那么我现在要不要把以前的给调整过来?具体怎么处理呢?并且有些增值税科目没有做平。以前设置有的增值税科目:应交税费-应交增值税-进项税;应交税费-应交增值税-销项税;应交税费-应交增值税-已交税金;应交税费-应交增值税-预交增值税;应交税费-未交增值税;应交税费-应交增值税-进项税额转出;应交税费-应交增值税-待认证进项税;谢谢!
1/1036
2020-04-03
老师,我有进项转出,但是我的账务系统里面没有应交税费-进项转出这个科目怎么做啊
1/728
2019-05-24
那只有应税劳务和应税货物两个项目可填,就把服务费填应税货物吧可以吗
1/1174
2017-08-14
房地产旧项目的一般纳税人,目前都按照简易计税的5%的征收率征收,现在项目有继续建设,重新建设的项目就属于新项目,就应该按照11%缴纳增值税,这样我们在新项目取得的前期勘测的专用发票,能拿来旧项目抵扣吗?如果不能是要怎么操作呢?
1/622
2018-02-08
你好!A项目里面有项批灰工程,应该入到什么科目?
2/694
2016-08-22
借 专项应付款 贷 项目支出 请问这个科目怎么解释
1/1082
2019-06-15
挂靠项目收到款时借:银行存款贷:其他应付款一XX项目,发放人员工资借:应付职工薪酬贷:其他应付款一Xx项目,为何贷方是计入其他应付款
1/758
2019-05-13
一个单独的工程项目进项税额50000元 销项税额60000元 在这个工程项目看应该是有应交税费10000元,相应的城建附加税是1000元,合同印花税163元, 但 公司有固定资产的入账进项税额这个月应抵扣25000元 那么我这个月末应该怎么做这个账务处理?会计分录怎么做?
1/1066
2017-11-22
应交税费的进项和销项最后需要转出吗? 转出来分别是什么科目啊老师
2/1327
2019-06-24
在结转本年应交增值税科目余额时,应交税费-进项税额少记了0.01元,应交税费-销项税额多记了0.01元,在年底该怎么调整?
2/893
2019-02-22
应交税费待转销项科目是可以填列在借方还是需要做贷方红字??
1/2163
2019-11-20
老师,请您帮我看一下应交税费为什么不属于货币性项目
1/3728
2020-02-26
应交税费科目,开票时记入销项税额,交税时怎么记?年末怎么看科目余额
1/897
2018-12-27
一家新成立的一般纳税人公司,暂无收入,增值税进项税额直接计入应交税费-应交增值税(进项税额)还是通过别的科目过度一下,等到有销项了再转入应交税费-应交增值税(进项税额)?
1/253
2021-02-18
老师,将销项说22272元和进项税15680元,全部转往应交税费―应交增值税―未交增值税科目,会计分录怎么写?
1/491
2019-08-19
老师,盘亏材料的进项税额转出,贷方是应交税费-应交增值税-进项税额转出吗?那借方记入什么科目?
8/1812
2019-06-28
老师,有个项目现在干了一部分,核算出来应收账款了,但是对方暂时不付款,我们也未开票。 账务处理可以借:应收账款**单位 ** 贷:在建工程**项目 ,这样可以吗? 我开票的时候再 借:在建工程**项目 贷:主营业务收入** 应交税费*应交增值税-销项税额。 这样处理可以吗?
2/920
2019-08-29