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年末结转应交增值税科目,最后是应交增值税借方余额三万多,这三万多要结转入哪里?
1/323
2021-01-07
一般纳税人,月末要结转销售税,借:应交税费-应交增值税-销项税;贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。 月末要结转进项税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税;贷:应交税费-应交增值税-进项税。 这两个分录对吗
1/1759
2020-02-20
1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 这才是最正规的做法吧?如果忽略第三步呢
1/1438
2019-08-08
(1)结转增值税(进销差额) 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 1000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 600 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 400 (2)结转未交增值税: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 400 贷:应交税费—未交增值税 400 没有“应交税费—应交增值税(转出未交增值税)” 这个科目的话 可以直接,应交税费-未交增值税么?
5/1884
2021-10-29
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 老师,如果进项>销项、余额是在贷方吗?
1/1394
2020-04-28
增值税内部如何结转,详细分录怎么做,是月末都结转还是年末结转
1/516
2020-04-02
小规模增值税减免额结转是每个月都要结转,还是季度统计结转呢?
1/1488
2021-06-08
小规模增值税不超30万结转,本申报期未结转的,能否下个季度结转
1/649
2019-10-30
业务:这个月要申报增值税,算出要交多少增值税了,然后是不是要做结转分录进去?如果要的话,分录是不是如下?请老师指点,谢谢结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—应交增值税(进项税额)结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)结转应缴纳增值税(即进项税额与销项税额的差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税然后等到扣缴增值税,再做这个分录实际交纳增值税借:应交税费—未交增值税贷:银行存款
1/866
2018-09-03
我是小规模施工企业请问月结时,税金这块怎么结转,增值税需要结转吗,有笔增值税及附加,票已开,还没划账
1/718
2017-12-28
请问下小规模应交未交
增值税结转
的时候可以结转到哪一个科目
4/1051
2022-10-17
年末结转应交增值税销项税和转出未交增值税科目,有错打发票形成留抵,没有进项税抵扣,知怎么结转了,
2/861
2019-01-09
每个一般纳税人月底都要这样子的吗? 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
3/988
2019-05-29
请问一下结转月末增值税是先认证后再结转还是结转后再认证呢
2/449
2022-01-05
增值税月末结转到转出未交增值税,那在科目余额表中应交增值税最后是不是为0
1/1202
2018-11-13
增值税月末结转到转出未交增值税,那在科目余额表中应交增值税最后是不是为0?
0/2269
2018-11-15
以前年度的应交税费-增值税-转出未交增值税未结转,现在如何调整?
1/1799
2019-05-06
“应交税费-应交增值税”这个科目月末要结转吗,是不是都要结转到“未交增值税”这个科目里面?
1/1172
2017-03-17
之前一直没有结转进销项额,年终结转后发现,应交税金-应交增值税-未交增值税有余额在贷方,现要怎结平
1/747
2020-01-08
小规模的增值税超过起点交了增值税。最后怎么结转让增值税平
1/739
2019-05-22
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