老师,请问内部审计属于会计岗位吗
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2021-05-18
4. 以下内部控制了解的逻辑关系正确的是:()(单选) A.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,评价对后续审计计划的影响,记录内部控制缺陷,记录识别的风险 B.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 C.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 D.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录识别的风险,记录内部控制缺陷,评价对后续审计计划的影响
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2024-02-29
在会计监督中,单位内部审计部门属于什么监督
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2018-12-30
老师能不能讲一下内部审计啊
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2017-10-24
老师,先后顺序不是国际审计,注会审计,国家审计,内部审计吗?为什么这道题不选D呀?
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2021-07-18
如何配合外包的内部审计工作
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2019-04-10
小规模企业找审计评估,审计告诉有小部分内容要调整。调账如何操作呢?是在原分录上更正还是在当前月份进行调整?
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2018-12-17
在企业,会计主管也要和企业内部人员打交道吗?还是只有会计员和企业内部人员打交道?
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2018-10-10
多选题 内部审计开展的范围,一般包括: A 风险管理审计 B 专项审计 C 公司治理审计 D 财务审计
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2020-07-01
老师好,内部审计人员因执行内部审计项目所发生的审计补助、差旅费、交通工具耗用费、公杂费等都计入哪些科目啊,烦请老师解答。
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2022-10-23
审计项目小组出具审计报告的同时还可以提供内部控制审核报告吗
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2019-11-09
自然人独资企业会因为是独资有审计部门每年来审计,对吗?
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2018-03-27
问题如图,内部审计的题。谢谢老师
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2021-12-15
政府审计、内部审计、注册会计师审计在发现单位存在偷税漏税行为的审计处理意见和建议
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2023-03-14
内部审计报告如何吸引老板眼球?
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2017-06-07
单位内部审计机构一般是哪些人
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2021-03-10
问题如图,内部审计的题。谢谢老师
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2021-12-15
出纳,稽核,单位内部审计哪个必须取得会计从业资格才能工作?
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2015-10-25
下列有关审计证据可靠性的说法中,正确的是( )。 A. 审计证据的充分性影响审计证据的可靠性 B. 可靠的审计证据是高质量的审计证据 C. 从独立的外部来源获得的审计证据可能是不可靠的 D. 内部控制薄弱时内部生成的审计证据是不可靠的
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2023-01-31
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有(  )
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2024-01-28