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有经验的专业人士,是指会计师事务所内部或外部具有审计实务经验,并且对下列方面有合理了解的人士:(1)审计过程(选项B);(2)审计准则和相关法律法规的规定(选项D);(3)被审计单位所处的经营环境;(4)与被审计单位所处行业相关的会计和审计问题(选项C)。a选项为什么不属于有经验的专业人士?
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2022-03-28
研究开发支出资本化部分是否可以计入高新技术企业研究开发费用
1/3688
2018-05-18
聘请外部审计机构的审计费用,应计入什么科目呢?
1/2190
2019-11-05
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
2/880
2021-06-15
请问集团合并财报没有本部财务数据,本部另外审计,两个审计报告可以是不同的会计师事务所出吗
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2022-08-18
老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告 的各个出具条件吗?
1/1180
2020-12-10
如何对分厂进行内部审计
1/553
2017-06-07
内部审计报告上由谁签字
4/392
2024-01-19
内部控制属于审计程序吗
1/85
2023-12-18
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
1/6346
2019-12-21
信息化对内部审计的影响
1/342
2023-02-24
请帮看下这个题内部控制审计和财务报表审计的题
1/364
2024-02-20
审计:企业对于缴纳税款的内部控制的流程是怎么样的?
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2018-12-30
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-04-29
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-03-22
本单位内部的审计部门为什么不属于单位内部会计监督主体
1/1254
2018-05-09
企业内部研究开发项目研究阶段的支出,应当于发生当期计入当期损益,这句话对吗?发生时不是计入研发支出——费用化支出吗
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2022-04-11
企业内部研究开发项目研究阶段的支出,应当于发生当期计入当期损益,这句话对吗?发生时不是计入研发支出——费用化支出吗
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2023-03-13
内部审计及数据分析的内容,根据审计内容及跨部门数据支持需求执行,每月闭环上月审计项目的执行效果,老师您好,请问有这部分相关工作内容的课件吗?
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2016-07-18
财政部门对公司的审计要主要哪些事项
1/594
2017-04-13
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