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内部控制与控制测试之间是什么关系
1/1257
2022-03-18
内部控制与控制测试之间是什么关系
1/523
2023-03-23
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是( )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
1/379
2024-04-04
内部控制制度汇编》、《内部控制工作手册,老师这个是什么意思?要往财政局报送
1/982
2020-11-16
哪里可以查到上市公司内部控制的薄弱情况?写文章要用到内部控制薄弱的案例来分析,可是网上找的内控自评报告里头只有内部控制完善的方面
1/1605
2017-04-10
可行性研究报告中的内部收益率怎么计算,公式是什么
2/863
2022-12-08
有学校的内部控制制度吗?
1/578
2018-08-02
单位内部控制制度是什么
1/477
2023-02-20
老师,有行政事业单位内部控制制度,有模版吗
1/376
2021-08-23
“高新技术企业”认定中“研究开发费用”总额是否包含研发支出的资本化部分?
1/9644
2018-04-03
高新技术企业认定时研发费用中有一个基础研究投入费用总额,这包括哪些内容?
1/13642
2018-07-05
内部控制与控制测试的目标分别是什么
2/1567
2022-04-03
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
1/4270
2020-03-02
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
1/711
2017-10-07
控制活动,是指企业对其内部控制的健全性、合理性 和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出 相应处理的过程,是实施内部控制的重要保证。 A正确 B、错误
1/3182
2022-03-05
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
1/6346
2019-12-21
民非企业研究的新技术出售后,所发生的研究费可以加计扣除吗
1/603
2019-08-29
如何区分研发费用和研发支出,以及区分制造企业什么时候为研究阶段,什么时候为开发阶段?
1/6748
2018-12-19
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
1/11
2024-02-21
老师、研究开发费用,一般搬企业和制造业什么情况下就要加计扣除啊
1/8
2023-05-10
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