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下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
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2020-03-07
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是( )。 A、信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B、对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C、对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D、风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
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2020-03-07
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
1/4570
2020-08-17
需要一份完整的云星空操作指引
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2024-01-25
施工企业项目部的广告制作费进什么科目
1/2334
2018-07-13
请问,在内部控制检查抽样中,如果下属机构都遵循同一控制,抽样原则是什么? 举例:控制A,手工控制,有20家下属机构都遵循(都在财务重要性水平范围内),是不是20家机构都要去测试? 抽样要求,根据是什么指引的哪一条来制定?谢谢!
1/875
2021-12-10
如果控制风险非常高,CPA也可以拟信任企业内部控制,并进行控制测试吗?
1/361
2023-08-18
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
2/880
2021-06-15
下列各项中,关于实行网上交易、电子支付等方式办理资金支付业务的企业的相关内部控制的说法中,不恰当的是( )。 A.应当与承办银行签订网上银行操作协议,明确双方在资金安全方面的责任与义务、交易范围等 B.操作人员应当根据操作授权和密码进行规范操作 C.可以因支付方式的改变而简化、变更所必需的授权审批程序 D.在严格实行网上交易、电子支付操作人员不相容岗位相互分离控制的同时,应当配备专人加强对交易和支付行为的审核
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2022-03-26
全体员工不是包含重要员工吗,那重要员工不也是内部控制的实施者吗
1/8
2023-03-01
全体员工不是包含重要员工吗,那重要员工不也是内部控制的实施者吗
1/7
2023-03-01
老师,企业内部食堂怎么操作?
1/316
2020-03-03
内部控制的概念,作用和目标
1/2507
2022-01-25
组装行业,行李牵引车的成本核算模式。对于原来料的领用如何与产成品相关联,实务中如何操作?筹建期的购买的配件,直接进入制造费用可以吗?
2/642
2020-05-27
实操平台里哪个课程比较适合施工企业操作的,
3/507
2017-05-27
一般正规国有企业的财务部都有哪些内部控制制度呢?
1/1769
2019-03-30
工业会计实操-模具制造这套视频讲的是外账还是内账的
1/584
2016-07-18
成本控制、成本核算等财务数据收集,账务内控(费用控制)具体实话措施的监督检查执行;4.经管部相关文件档案管理与其它上级领导交待的其它事务工作。主要看哪些课程啊,要去面试,注意什么问答
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2017-03-09
白云公司总会计师指出:“监于其他公司由于内部控制薄弱给企业造成重大损失的教训,白云公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的”。 【分析要求】 根据内部控制有关理论,分析白云公司总会计师讲话存在哪些缺陷或不恰当的地方?
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2023-12-09
长期股权投资中,企业并购指的是控制吗,共同控制与重大影响可以成为并购吗?
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2018-12-31
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