老师,公司买的商品回来,发票抬头是公司名字,法人用私户付的款,我可以这样做吗?借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 后 借:应付账款 贷:其他应付款-法人 后续我在用公司库存现金 还款给法人么
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2016-06-22
老师你好,就是注会里面:售后回回购,实质是销售方以商品作为抵押,融资性质的,咨询一下账务处理: 销售方是这样处理的:销售时:借:发出商品 贷:库存商品 借:银行存款 贷:其它应付款 应交税费--应交增值税【销项税额】 期间是:借:财务费用 贷:其它应付款 回购时:借:其他应付款 应交税费--应交增值税【进项税额】 贷:银行存款 借:库存商品 贷:发出商品 购买方该怎么处理呢?
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2016-11-13
之前外帐应交税费有留底,应交税费应交增值税科目余额是负数,现在我新建内账,内账不做税费,因此我把应交税费做到其他应收款―税费,可是后期我该怎么冲掉呢?
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2017-02-15
建筑企业,某项目以总公司的名义中标,公司垫资给项目部施工成本,但是,财政拨款收入到总公司账户,该怎么账务处理?收到公司垫资款:借:现金/银行存款,贷:其他应付款 ——内部往来,这样对么?如果总公司收到拨款收入,首先:借:银行存款,贷:工程结算收入,应交税费——应交增值税。,同时,借:其他应付款——内部外来,贷:银行存款。??能这样做不?没有建造合同。
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2018-01-05
其他应收款在贷方是收回来了,还是没收回来?预付账款期末在借方是没收回来的?固定资产没有折旧现在开始折旧吗?应付账款在贷方是没有付吗?预收账款在贷方是多收的吗?向应交税费应交增值税这块是平的我就不用录以前的数据了吧!其它应付款贷方什么意思?是欠人家的钱吗?所有的费用都我建账后从一月份开始录入数据吗?
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2020-04-14
老师 个人所得税不是代扣代交的吗,不应该记入到 其他应收款里吗,由企业先交税后从工资里扣,为什么记入到 应交税费-应交个人所得税 里
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2022-10-14
老师,公司买的商品回来,发票抬头是公司名字,法人用私户付的款,我可以这样做吗?借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:其他应付款-法人
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2016-06-22
发现公司账里 有一笔分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款 480 贷 :其他应付款 480 什么意思 摘要是 报航天开票系统软件及服务费
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2018-01-20
付款收发票,5月时候,借其他应付款100借应交税费应交增值税进项税16贷银行存款116,之后6月份,对方又给开了这个得红字发票,又开具正确的发票,钱上个月已经付了,那么六月份收的红字发票,还有正确的发票,应该怎么入账?
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2019-07-02
我们帮一家公司垫付电费,然后供电局开票给我们,然后我们认证了进项,然后还要做转出的,做分录:借:其他应收款,贷:银行存款,同时,借:应交税费—应交增值税(进项),贷:应交税费—应交增值税(进项转出),这样做分录可以不
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2018-07-05
1、收到保险赔偿金 借:银行存款3700元 贷:其他应收款-保险公司 2、员工垫付修车款3700元 拿专票票回公司报销 借:其他应收款-保险公司 3274.34 应交税费-应交增值税(进项)425.66 贷:银行存款 3700元 这样就无法冲上一笔分录了 还是少一笔分录 还是哪里不对 我就是想不通
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2020-07-13
老师,如果缴纳的所得税或者个税,因为操作问题多缴纳了,那比如说银行支付了100元,实际多交了30元,那做账的时候要怎么处理,借应交税费-应交所得税 70 其他应收款30 贷银行存款 100吗?
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2019-05-31
我们公司支付给销售方,发票认证抵扣后发现发票不规范,退回给销售方,然后开具红字信息表,当月收到销售方开来的正确发票,付款时分录为 借:其他应付款/预提费用 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:暂估进项税 银行存款 当月如何做账务处理
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2019-09-01
我们收到了对方开的专票,但是进项不属于我们抵扣的部分,所以都是要收回对方的钱;可以这样做分录不:借:其他应收款,1160,贷:银行存款 1160,同时,借:应交税费—应交增值税(进项)160,贷:应交税费—应交增值税(进项转出)160;可以这样不
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2018-07-05
挂靠车辆过户,折旧是一次性折旧,挂靠时,借:固定资产,应交税费-应交增值税-进项,贷:其他应收款,退出挂靠时会计分录怎么做?
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2019-12-08
请问下 老师 建筑工程项目上往公司废旧物资处置 借:其他应收款/外部往来 贷:工程施工-合同成本-材料费 应交税费-应交增值税-销项税 这样写分录对吗
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2020-05-06
老师,这个购入材料的练习三,对方帮他代付了包装费2000,为什么不贷其他应付款2000,还有包装费什么情况下计入材料成本? 这个分录为什么不是借:原材料 应交税费-应交增值税进项 贷:应付票据-商业汇票 其他应付款?别人待支付的包装费不是要应该通过其他应付款来核算吗?为什么直接都用商业汇票一次性付清
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2018-05-02
老师您好,本月我做了个税后,申报才知道是累积基数计税,本月不需要交税,因已经申报所以报表,我可以在下月将应交税费-个税,转到其他应付款的科目吗?谢谢!
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2019-07-09
工资、社保和个税的计提分录是怎样的?为什么社保计提在其他应付款,个税计提在应交税费里面?
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2016-01-18
我用其他应收款_个税科目来代替应交税费_应交个人所得税可以吗
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2022-10-31