cpa中的审计和初级审计考试内容搭边吗 介不介意考初级审计证书
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2019-05-27
简述政府审计机关、内部审计机构和民间审计组织的各自业务范围
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2021-03-26
内审如何处理人际关系
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2017-06-07
老师,怎么一个题目说内部审计不能合理保证,一个题目说内部审计可以合理保证?
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2024-01-04
支票的审验内容有哪些?
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2015-12-29
如何区分审计工作前和审计工作后?!如内部控制等
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2022-01-23
老师您好,我现在位于一家商业公司任职内审,想咨询一下内审的年度审计需要怎么开展呢?具体工作方向怎么走?
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2019-11-12
审核差旅费报销票据主要审核什么内容?注意什么?
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2019-04-28
多选题 内部审计开展的范围,一般包括: A 风险管理审计 B 专项审计 C 公司治理审计 D 财务审计
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2020-07-01
老师,先后顺序不是国际审计,注会审计,国家审计,内部审计吗?为什么这道题不选D呀?
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2021-07-18
老师好,请问老师财务找审计公司,审计公司审计的内容都包括什么呢?
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2019-07-04
在海关年报时,有一条写着:年内是否开展内外部审计?那税审事务所出具的企业所得税汇算清缴税审报告是不是属于外部审计的一种呢?
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2016-06-09
下列关于信息技术对审计过程的影响主要体现在( )。 A、对审计线索的影响 B、对审计技术手段的影响 C、对内部控制的影响 D、对审计内容的影响
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2020-03-02
审计项目小组出具审计报告的同时还可以提供内部控制审核报告吗
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2019-11-09
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是(  )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-27
报销单上的复核是什么意思?复核的内容是什么?审核是什么意思?审核的内容是什么?
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2016-08-28
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是(  )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-29
单位内部的会计监督和内部审计有什么区别?
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2017-06-07
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
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2021-06-15
如何对分厂进行内部审计
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2017-06-07