审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
1/782
2021-06-24
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有(  )
1/11
2024-02-21
公司每个月要多少税,是控制在多少范围内,是怎么计算的
1/463
2018-12-27
内部控制是什么系统?
1/971
2018-07-23
控制测试所涵盖的期间应当与拟信赖内部控制的期间保持一致,这个拟信赖的内部控制期间指的是啥?
2/1449
2020-08-02
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有(  )
1/1135
2024-02-08
我不清楚税负率应该控制在什么范围内
2/789
2016-11-25
工业企业利润控制在多少范围内较合理?
1/1624
2017-12-27
什么是企业内部控制?
1/359
2022-12-19
怎么把企业的税负率控制在安全范围内
1/154
2023-05-29
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
1/475
2023-05-07
根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
1/769
2015-12-01
想一想身边有哪些内部控制的具体事例,请列举三个。(企业内部控制课程题目)
1/4799
2020-02-27
代理记账内部规范
2/95
2024-01-22
下列各项中,属于行政事业单位内部控制方法的有( )。 A不相容岗位相互分离 B归口管理 C预算控制 D绩效考评控制 老师,请问行政事业单位内部控制和企业内部控制的区分点在哪里呢?
5/4558
2019-10-22
老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗? 内部控制的文档
1/121
2023-12-29
内部控制的职责分离有哪些 长期合同损失的会计核算怎么理解
1/670
2017-07-05
单位内部控制报告怎样编制呢?
2/1233
2019-02-25
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
1/1606
2021-07-04
提问计算过程,舞弊手段,内部控制的建议
1/81
2021-12-22