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、下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是( )。 A、被审计单位治理层 B、被审计单位管理层 C、被审计单位信息机构 D、被审计单位
内部审计
机构
1/1004
2020-03-02
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
1/260
2024-03-22
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
1/405
2024-04-29
公司总裁任正非有一次去日本出差回来后,报销了自己在酒店洗衣服费用,
内部审计
发现后由审计部负责人找任正非谈话,要求任正非向公司退还该费用并写出检讨向公司通报 讨论 1审计部是华为设立的一个内部监管机构,竟然可以监督公司 的创始 人任正非,公司赋予
内部审计
职权范围是什么样的? 2
内部审计
应坚守怎样的原则?
1/2277
2021-09-01
企业
内部审计
实务题 求详细过程和答案
1/696
2020-06-16
老师好,零基础从事
内部审计
该如何下手?
1/518
2019-09-24
内部审计
资格证如何考取?需要什么条件?
1/412
2023-03-31
审计报告跟内部的财务报表有什么区别?
2/1854
2019-12-27
内部审计
的确认和咨询可以同时进行吗?
1/769
2021-11-09
以下关于利用
内部审计
人员为审计提供直接协助的说法中,错误的是( ) A.注册会计师应当从拥有相关权限的被审计单位代表人员处获取书面协议,允许
内部审计
人员遵循注册会计师的指令,并且被审计单位不干涉
内部审计
人员为注册会计师执行的工作 B.注册会计师应当从
内部审计
人员处获取书面或口头协议,表明其将按照注册会计师的指令对特定事项保密,并将对其客观性受到的任何不利影响告知注册会计师 C.注册会计师应当按规定对
内部审计
人员执行的工作进行指导、监督和复核 D.注册会计师实施的复核程序应当包括由注册会计师检查
内部审计
人员执行的部分工作所获取的审计证据
1/6
2024-02-29
你好老师!单位便民彩钢房造价13万,不请事务所审计,
内部审计
可以吗?
2/827
2016-06-02
下列关于资金在日常运营中内部控制措施的描述,不属于具实施环境关注A
内部审计
B道德和业务素质C管理决策者D外部审计
1/435
2022-07-16
老师,你好,
内部审计
发现被审计单位大额贷款没有做账,存在什么风险?
1/1446
2021-12-27
你好!老师 我公司现在需要招聘
内部审计
专员 请问我在面试时提哪些问题比较好 (为了找到适合我公司
内部审计
专员)
1/904
2019-02-26
下列需要了解的被审计单位及其环境的内容中,既属于内部因素又属于外部因素的是( )。 A、相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B、被审计单位对会计政策的选择和运用 C、对被审计单位财务业绩的衡量和评价 D、被审计单位的内部控制
1/2011
2020-03-07
审计人员为什么不属于单位内部会计监督主体?
2/1528
2016-07-01
下列需要了解的被审计单位及其环境的内容中,既属于内部因素又属于外部因素的是( )。 A、相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B、被审计单位对会计政策的选择和运用 C、对被审计单位财务业绩的衡量和评价 D、被审计单位的内部控制
1/1395
2020-03-02
下列需要了解的被审计单位及其环境的内容中,既属于内部因素又属于外部因素的是( )。 A、相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B、被审计单位对会计政策的选择和运用 C、对被审计单位财务业绩的衡量和评价 D、被审计单位的内部控制
1/1542
2020-03-07
对总部财务进行
内部审计
,怎么从报表中发现问题?求助
1/1396
2017-06-07
企业
内部审计
实务求详细过程和答案 感谢!!!
1/374
2020-06-12
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