会有公司请审计来审内部帐吗?审计不是都审对外的吗
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2018-07-12
公司总裁任正非有一次去日本出差回来后,报销了自己在酒店洗衣服费用,内部审计发现后由审计部负责人找任正非谈话,要求任正非向公司退还该费用并写出检讨向公司通报 讨论 1审计部是华为设立的一个内部监管机构,竟然可以监督公司 的创始 人任正非,公司赋予内部审计职权范围是什么样的? 2内部审计应坚守怎样的原则?
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2021-09-01
公司内部的销售部门独立核算,对于固定资产这块怎么做账呢
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2018-09-10
内部审计和内部控制的联系和区别是什么
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2021-12-27
对于单位来说,外部审计更让人害怕一点还是内部审计
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2017-09-20
审计客户不是上市公司。对于审计客户的关联实体,是不是只需要针对客户的子公司保持独立性,其他的母公司、联营都不考虑
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2023-08-01
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
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2023-05-07
1不恰当。不能假定管理层诚信而不了解内部控制。了解内部控制是必要程序。 2不恰当,重大错报风险是审计前存在的,独立于被审计单位而存在,不能降低。 3不恰当,如果被审计单位不同意前任注册会计师作出答复,或限制答复的范围,后任注册会计师应当向被审计单位询问原因,并考虑是否接受委托
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2023-05-23
内部审计属于会计岗位么
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2016-10-09
内部审计部门的职能是什么呢?
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2020-10-31
审计查账,内部审计,查出问题会做什么处理
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2016-11-22
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-04-29
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
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2021-06-15
什么规模,类型的企业需要公司内部审计?一般1000人的企业需要公司内部审计吗?
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2018-10-14
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-03-22
下列与收费有关的说法中,错误的是(  )。 A.如果审计客户长期未支付应付的审计费用,可能因自身利益对独立性产生不利影响 B.如果一项收费是由法院或政府有关部门规定的,那么该项收费不属于或有收费 C.如果连续两年从属于公众利益实体的某一审计客户收取的全部费用比重较大,会计师事务所应当发表审计意见前复核 D.如果从某一审计客户收取的全部费用占收费总额的比重很大,可能因自身利益或外在压力对独立性产生不利影响
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2021-05-31
关联方交易的内部审计
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2017-06-07
超市内部设立了面点部,现在要求面部能 独立核算出来收入和成本费用,但是面点部又没有单独的帐,需要跟超市的帐做到一起,应该怎么处理
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2022-04-04
超市内部设立了面点部,现在要求面部能 独立核算出来收入和成本费用,但是面点部又没有单独的帐,需要跟超市的帐做到一起,应该怎么处理
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2022-04-04
年内是否开展内外部审计?那税审事务所出具的企业所得税汇算清缴税审报告是不是属于外部审计的一种呢?
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2019-06-19