本年利润控制在什么范围内备查账的风险最低?
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2017-06-09
资金管理活动的关键是( )。 A.制度建设 B.科学决策 C.业务流程 D.风险控制点
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2016-12-07
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
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2020-08-17
认定层次重大错报风险的控制与识别的对应关系
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2022-04-12
有关事业单位的财务内部控制管理制度主要有哪些方面呀?
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2019-03-18
内部控制不适用管理业务领域的佐证材料怎么写?
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2019-04-02
老师 扩大控制测试和实质性程序的范围 为什么不能作为 针对 管理层凌驾于控制之上的风险?
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2023-02-08
小规模,长期控制45万以内普票,不交税,会有风险吗?
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2021-12-27
财务处理的关键风险控制点有哪些
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2022-11-29
下列属于控制环境要素的内容有( )。 A、管理层和治理层对内部控制及其重要性的态度、认识和措施 B、治理职能 C、职责分离 D、管理职能
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2020-03-02
下列各项中属于针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制有(  )。 A.针对重大的异常交易(尤其是那些导致会计分录延迟或异常的交易)的控制 B.针对关联方交易的控制 C.与管理层的重大估计相关的控制 D.能够减弱管理层伪造或不恰当操纵财务结果的动机及压力的控制
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2021-10-07
内部成本报表怎么审核与管控分析?
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2017-12-05
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
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2020-10-06
甲公司董事会对待风险的态度属于风险厌恶。为有效管理公司的信用风险,甲公司管理层决定将其全部的应收款项出售给乙公司,由乙公司向有关债务人收取款项,甲公司不再承担有关债务人未能如期付款的风险。甲公司应对此项信用风险的策略属于(  )。 A.风险控制 B.风险转移 C.风险承担 D.风险转换
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2024-02-04
老师,答案是c,这个c选项的正确答案怎么理解呢?重大错报风险属于高风险,综合性方案不是更合适吗? 或者说属于高风险的话,内部控制就,不信赖了,不进行测试了,是吗?
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2019-08-02
(多选)下列各项中,属于收单机构业务与风险管理措施的有() A 建立资金结算风险管理制度 B 建立特约商户检查制度 C 建立对特约商户风险评级制度 D 建立特约商户收单银行变更审核制度
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2020-04-02
请问:了解内部控制里面的:信息系统与沟通,和控制活动里面的信息处理,有什么不一样
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2021-06-24
分权型财务管理体制,可能导致资金管理分散,资金成本较大,费用失控,经营风险较大吗?
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2022-01-21
1.自(2009)以来,《企业内部控制基本规范》、企业内部控制配套指引、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》等内部控制制度规范不断出台,大中型企业及行政事业单位的内部控制工作都有了可遵循的红宝书,内控不断深化,效益逐步显现。2.在欧洲上市公司中第一个采用XBRL提供会计报表的公司是( 路透社 )
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2019-03-20
CMA考试内容和注会当中哪些课程最接近呢?财务成本管理、公司战略与风险管理吗?
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2018-11-05