内部控制是什么系统?
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2018-07-23
控制测试所涵盖的期间应当与拟信赖内部控制的期间保持一致,这个拟信赖的内部控制期间指的是啥?
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2020-08-02
什么是企业内部控制?
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2022-12-19
下列关于信息技术对审计过程的影响主要体现在( )。 A、对审计线索的影响 B、对审计技术手段的影响 C、对内部控制的影响 D、对审计内容的影响
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2020-03-02
想一想身边有哪些内部控制的具体事例,请列举三个。(企业内部控制课程题目)
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2020-02-27
下列各项中,属于行政事业单位内部控制方法的有( )。 A不相容岗位相互分离 B归口管理 C预算控制 D绩效考评控制 老师,请问行政事业单位内部控制和企业内部控制的区分点在哪里呢?
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2019-10-22
老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗? 内部控制的文档
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2023-12-29
单位内部控制报告怎样编制呢?
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2019-02-25
订购单由谁审批有几联,送哪个部门审核
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2021-10-24
老师这是关于内部控制审计的内容,前面一段话说所有内部控制的其他缺陷都要书面形式沟通,但是后面那张非财务报告的一般缺陷没有说要书面。那到底要不要书面呢
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2022-08-22
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是(  )
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2024-02-07
选项B,注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。注册会计师应当沟通其注意到的值得关注的内控内部控制缺陷,而不是所有的内部缺陷,所以选项C错误。 老师好,这是一道题的解析。感觉B项解析和C项解析前后矛盾,CPA到底用不用和管理层沟通所有的内部控制缺陷呢?
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2019-09-05
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是
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2023-03-02
内部会计控制的方法不包括里面哪一个,会计职务控制,授权批准控制,预算控制,风险控制
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2020-06-30
销售与收款循环内部控制的关键控制点有哪些
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2015-12-06
销售成本控制和销售成本内部控制有什么区别
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2020-02-26
内部控制要素间的关系
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2022-01-25
注册会计师在控制测试中使用计算机辅助审计技术的最大优势是( )。 A、可对每一笔交易进行测试,以确定内部控制是否有效运行 B、可以选择少量交易,以确定内部控制是否得到运行 C、可以选择少量的交易进行测试,以评价内部控制设计是否合理 D、可以对发现的控制失效的情况进行后续跟踪,确定控制的偏差
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2020-03-02
如何完善财务管理内部控制制度?
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2021-04-19
老师,内部控制与控制测试的区别和联系是什么
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2022-04-03