13.了解内部控制流程相关底稿,应该记录清楚以下事项:()(多选) A.业务流程 B.关键内部控制 C.控制目标 D.审计人员穿行测试过程 E.控制是否得到执行的结论 F.是否进行控制测试,及理由
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2024-02-29
如果重大错报风险是由舞弊导致的,是不是意味着内部控制很可能已失效,控制测试也没有必要进行?还有没有别的情况,是内部控制无效的?
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2023-07-20
内部控制测试就是多个穿行测试吗?最近听到一种声音说穿行做1个,而内部控制是做多个穿行的,其方法是一样的,都是对一个完整的循环全部的测试。 还有人说,内部控制测试的方法与穿行的不一样,穿行是1个完整的循环,而内部控制测试可以按照相关的控制点选取不同的样本,即对A和B 控制点可以选10个样本,对于C控制点可以选取5个样本等等。
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2019-04-29
上年内部控制难以信赖,本次审计为什么不在实施控制测试程序
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2021-01-04
我想问下什么是内部控制?要怎么做
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2019-03-27
、下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是( )。 A、整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性 B、重要业务流程层面控制是否有效将直接影响整体层面的内部控制的有效性 C、二者没有直接关系 D、注册会计师仅需关注业务流程层面控制即可
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2020-03-02
上市公司的内部控制具体情况在哪里可以查到?巨潮网只能查到说内部控制无重大风险,但是具体内部控制的设置以及存在的薄弱点不知道在哪里可以找到?ps:公司网站进不了
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2017-04-09
30. 下列各项中,不属于企业内部控制措施的是( )。 A.不相容职务分离控制 B.经营管理控制 C.授权审批控制 D.会计系统控制 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:B 我的答案:D 参考解析: 企业内部控制措施包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。 B?
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2020-03-10
初级会计实务中内部控制如何理解?
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2022-02-17
内部控制中淮公司有什么优点缺点
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2021-03-23
老师,单位内部控制里的归口管理具体是指什么
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2022-01-09
这里面没有提到非财务报告内部控制的内容呀?
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2022-03-29
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
审计2019真题 与商誉减值相关的内部控制与审计无关,不是不用了解吗,只需要了解与审计有关的内部控制
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2023-07-25
(1)为什么会内部控制存在且被执行,注册会计师却认为X公司控制可能运行无效?
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2020-07-20
被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位的要求影响内部控制功能的正常发挥是固有风险吗
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2021-01-03
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
举例说明国有企业内部控制中的事前控制的业务类型,应如何设置
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2021-05-19
B,评价内部控制有效性不是控制测试吗,为什么穿行测试也能了解
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2023-06-12