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论述存货与仓储循环控制的目标。
1/413
2023-03-06
(多选)下列各项属于企业内部控制措施的有() A 运营分析控制 B 财产保护控制 C 授权审批控制 D 绩效考评控制
1/5406
2020-04-02
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
1/704
2019-10-09
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
2/336
2019-08-26
企业货币资金内部控制的特征有主要内容?
3/5132
2017-06-24
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是( )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
1/392
2024-03-10
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
1/511
2022-10-19
一般正规国有企业的财务部都有哪些内部控制制度呢?
1/1769
2019-03-30
这个题目问的是风险评估的程序,还是内部控制的评价程序啊?
2/200
2021-04-24
老师们,请问编制银行贷款报表需要注意哪些指标值?各指标要控制在多少范围内!
1/992
2016-04-16
全部员工为什么不是内部控制的实施主体?
1/784
2022-03-05
财务报告内部控制的有效性包括
1/496
2023-02-20
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
1/1135
2024-02-08
老师,第一问,认为内部控制有效不是应当做内部控制测试吗?为什么只实施实质性程序会是恰当的呢
1/1892
2021-07-22
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
1/11
2024-02-21
招标控制价审计阶段,招标控制价款中能否按总金额10%的设置“工程不可预见费用”(该费用无具体明细内容)?为什么?
3/4812
2020-07-15
内部控制测试就是多个穿行测试吗?最近听到一种声音说穿行做1个,而内部控制是做多个穿行的,其方法是一样的,都是对一个完整的循环全部的测试。 还有人说,内部控制测试的方法与穿行的不一样,穿行是1个完整的循环,而内部控制测试可以按照相关的控制点选取不同的样本,即对A和B 控制点可以选10个样本,对于C控制点可以选取5个样本等等。
1/2791
2019-04-29
如果重大错报风险是由舞弊导致的,是不是意味着内部控制很可能已失效,控制测试也没有必要进行?还有没有别的情况,是内部控制无效的?
2/581
2023-07-20
老师,有行政事业单位内部控制制度,有模版吗
1/376
2021-08-23
会计师事务所有权限审核内部控制等制度吗?
1/336
2023-12-26
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