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老师,会计档案鉴定意见书由哪个部门负责牵头?
1/2505
2021-03-24
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是( )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
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2024-03-10
(1)被审计单位乙公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷但是非财务报告内部控制仍有一项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意。 做法恰当吗为什么
1/511
2022-10-19
销售与收款循环内部控制的关键控制点有哪些
1/2699
2015-12-06
销售成本控制和销售成本内部控制有什么区别
1/842
2020-02-26
老师,内部控制与控制测试的区别和联系是什么
1/1481
2022-04-03
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
1/475
2023-05-07
老师 企业内部会计制度包括哪些
1/1643
2022-10-21
42单选题:内部控制报告应当包括行政事业单位内部控制的建立与实施、覆盖单位层面和业务层面各类经济业务活动,能够综合反映行政事业单位的内部控制建设情况,指的是行政事业单位编制内部控制报告应当遵循的( )原则。 A、全面性 B、重要性 C、客观性 D、规范性
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2024-11-26
企业资产盘点一般是哪个部门负责牵头和操作?
1/4793
2017-04-22
请问,公司股东,内部转让股份,溢价部分有限制吗
1/561
2019-12-16
有没有内部食堂核算制度。发一份
1/425
2018-01-23
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/5403
2019-05-21
农村合作社内部财务制度以及财务管理如何制定
1/564
2019-09-16
老师你好,有公司内部财务制度吗
1/422
2019-01-17
财务报告内部控制的有效性包括
1/496
2023-02-20
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
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2024-02-21
编制内部交易抵消分录与编制抵消分录有区别吗
1/18
2023-12-17
鞋厂(加工制造)是否会牵涉消费,安全,环保,污水处理税种?
1/139
2021-07-28
老师,公司是设计服务类公司,涉及部分制作业务,如画册制作、宣传册制作均外包出去,公司营业执照经营范围有制作,那牵涉制作合同开发票时,可以在设计服务下开设计费吗
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2020-02-18
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