你好,老师我想问下,如果19年开始备考注会审计,财管,税法,战略19 年的教材20年有这四科的变化都会很大吗?还是只有几门的变化比较大
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2019-06-23
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是(  )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
司法会计审计服务方案
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2023-12-22
注册会计师以超然独立的第三者身份对审计财务报表合法性、公允性发表意见,体现了审计报告的作用是( )。 A、鉴证 B、保护 C、证明 D、审核
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2020-03-07
l路国超老师主讲的财经法规基础班第一章第四节关于内部审计的的例题答案有疑惑,老师的答案是AB,我有疑惑,请指教
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2016-11-25
如果单位只有一名会计,凭证审核人能是法人吗
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2019-08-07
注册会计师以超然独立的第三者身份对审计财务报表合法性、公允性发表意见,体现了审计报告的作用是( )。 A、鉴证 B、保护 C、证明 D、审核
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2020-03-07
老师,b项说法也是错的吧,不是如对组成部分执行审计或审阅才为组成部分确定组成部分重要性吗,这个重要组成部分也不一定执行审计或审阅啊
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2023-07-24
审计比合同少了2000左右
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2017-07-17
13.当怀疑被审计单位存在违反法律法规行为时,下列各项审计程序中,通常不能为注册会计师提供额 外审计证据的是( )。 A.与被审计单位治理层讨论 B.获取被审计单位管理层的书面声明 C. 向被审计单位内部法律顾问咨询 D. 向会计师事务所的法律顾问咨询
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2024-02-07
注册会计师以超然独立的第三者身份对审计财务报表合法性、公允性发表意见,体现了审计报告的作用是( )。 A、鉴证 B、保护 C、证明 D、审核
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2020-03-07
是指审计人员未能遵守审计准则,未能在审计过程中系统、规范地运用审计方法评价企业的
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2024-02-27
高新技术企业需要做税审、财审、加计扣除审计的税法条款有没有?
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2019-05-15
我昨天网页申报的增值税,今天清卡,显示未比对未申报,没法清卡,是税务局那边还没有审核?
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2019-04-14
财务报表是否合法、公允,主要依据注册会计师的审计报告做出判断。老师这句话对不对?
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2020-07-09
审计方法有哪几种
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2023-02-27
人民法院审理案件实行两审终审制度,为什么是对的,不是有特、督、公外加小额是走的一审终审吗?
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2024-05-17
关于在审计报告中沟通关键审计事项的说法中,正确的是(  )。 A.关键审计事项是注册会计师根据职业判断认为对当期财务报表审计最为重要的事项 B.注册会计师需要对关键审计事项单独发表审计意见 C.对于持续经营假设存在重大不确定性的事项需要在关键审计事项部分披露 D.预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过产生公众利益方面的益处的事项,需要在关键审计事项部分披露
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2022-05-16
审计方法中的抽查法,是什么呢??
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2015-10-05
审计方法中的逆查法,是什么呢??
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2015-10-05