内部控制评价方法有哪些
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2015-10-19
什么是财务报告内部控制
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2023-02-20
内部控制要素是哪五要素?
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2022-02-17
老师,能帮忙解答一下①带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告②否定意见内部控制审计报告③无法表示意见内部控制审计报告 的各个出具条件吗?
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2020-12-10
内部控制评价方法有哪些
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2015-11-08
内部控制属于审计程序吗
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2023-12-18
内部控制要素中,与整体层面控制相关的要素主要导致财务报表层次的重大错报风险。 这句话这么说对吗
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2022-03-28
不属于现金管理内部控制制度的是
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2022-06-16
内部控制要素中,与整体层面控制相关的要素主要导致财务报表层次的重大错报风险。 这句话这么说对吗
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2023-03-17
餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
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2017-06-04
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )
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2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是(  )。
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2024-02-22
急!请问哪位老师有销售与收款制度模板?
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2020-07-18
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
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2020-06-10
如果控制风险非常高,CPA也可以拟信任企业内部控制,并进行控制测试吗?
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2023-08-18
30. 下列各项中,不属于企业内部控制措施的是( )。 A.不相容职务分离控制 B.经营管理控制 C.授权审批控制 D.会计系统控制 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:B 我的答案:D 参考解析: 企业内部控制措施包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。 B?
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2020-03-10
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
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2023-08-20
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
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2021-08-07
您好,请教申报所得税时报表中总机构与分公司(本省内)的内部往来与内部销售是否应抵消?
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2019-05-17
销售工业自动化控制系统。包含设计,购入设备自己组装,还有部分安装和调试。设备和服务一起销售给对方,现在收到部分货款,给对方开票。我们是小规模,开什么内容?选哪个税率?
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2023-04-26