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被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位的要求影响内部控制功能的正常发挥是固有风险吗
2/1429
2021-01-03
举例说明国有企业内部控制中的事前控制的业务类型,应如何设置
1/916
2021-05-19
B,评价内部控制有效性不是控制测试吗,为什么穿行测试也能了解
1/410
2023-06-12
你好,我想问一下销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/583
2019-05-23
关于企业坐支现金对于企业内部有什么影响,例如内部控制上?
1/1711
2018-10-10
财务在内部成功控制中如何发挥作用
1/241
2019-02-22
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
1/6346
2019-12-21
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
1/475
2023-05-07
下列哪项不属于内部控制设计的步骤
1/424
2021-10-26
推动企业内部控制发展的动力是什么?
1/332
2015-11-13
老师,我想问中小企业存在内部控制吗
4/508
2016-11-01
内部控制评价程序一般包括那些步骤
1/2353
2020-06-01
;老师有没有企业内部控制的案列范文
1/93
2023-03-15
企业 和事业的单位内部控制各是什么
2/1202
2020-01-28
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
1/782
2021-06-24
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
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2019-09-01
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
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2020-06-10
如果前期已经对内部控制有效性进行了测试,即使是满足每三年测一次的条件,本期拟信赖这项内部控制,那本期也是要对这项控制进行测试,对么?
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2020-10-07
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
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2020-03-07
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
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2023-08-20
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