下列关于在评价审计证据充分性和适当性的考虑中,说法正确的有( )。 A、如果注册会计师认为文件记录可能是伪造的,应当作出进一步调查 B、通过测试对生成和维护这些信息的控制,注册会计师也可以获取关于这些信息准确性和完整性的审计证据 C、如果从不同来源获取的审计证据能够相互印证,与该项认定相关的审计证据更具有说服力 D、如果从外部和内部获取的审计证据不一致,那么从外部获取的审计证据更可靠
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2020-03-07
是生产企业,汇算清缴必须要出审计报告吗
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2017-05-05
企业高管人员离任审计应从哪些方面入手
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2017-06-07
8.A 注册会计师负责审计X公司2019年度财务报表。审计工作底稿记载了审计项目组对应收账款实施进一步审计程序的相关情况。部分内容如下: (1)控制测试表明,X公司赊销审批及信用管理制度执行有效,控制风险很低,A注册会计师拟不对应收账款的计价和分摊认定实施实质性程序;
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2021-12-07
现在公司没有章程,如果我现在整理一份章程,章程需要工商部门审核吗?
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2017-04-07
老师你好,你知道中级考试成绩是由什么部门审核成绩的。
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2019-09-09
除了企业内部的收据可以做账外,哪些外部收据可以做外账属于合理的?
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2018-09-17
个人独资企业(自然人独资)是否每年都需要会计事务所审计?如果没审会有什么风险?
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2023-03-15
我新到国企里做审计,现在有个工程类项目需要审计,你来做的话,你会从哪些入手?你会怎么做,思路是什么?
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2017-11-08
老师建筑施工企业合同约定,竣工验收后按审计价的97%付款,但是现在已经竣工验收,没有审计,增值税应该如何缴纳?是按合同价全部价款确认增值税收入吗?
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2019-06-20
如何审计抵债资产接收未纳入表内核算
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2015-12-24
企业破产重组后,经审计公司审计的资产与负债和所有者权益之间的差额应计入什么项目?
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2023-06-10
国务院主管全国会计工作,企业会计是国家哪个部门管理
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2015-10-05
关于审计的一道单选题 下列选项中,不属于固定资产内部控制测试程序的是( ) A.审查固定资产采购与会计记录是否相互独立 B.审查本年度增加固定资产计价是否正确 C.审查固定资产所有权的证明文件,确定固定资产是否归属被审计单位 D.审查固定资产在财务报表的披露是否恰当
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2020-06-10
去企业做会计助理和事务所做审计助理哪个发展好?
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2021-05-31
企业集团内部交易固定资产业务发生后,内部交易的固定资产报废处理前每年合并会计报表中“固定资产原价”项目的合并数,应等于该固定资产内部交易的买方对该固定资产的购入成本。 判断,并说明理由
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2023-12-28
老师 请教下财务审计的工作内容有哪些?
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2018-12-22
审计包括什么内容,要拿什么材料给对方?
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2018-12-24
想问下,股东看审计报告,需要看那些内容?
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2021-06-15
工程部门和广告部门负责人需要怎么配合财务部门,编制哪些?交给财务部门审核。各个步骤流程是怎么样的?
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2020-02-18