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一、选择题 1. 我国审计制度经历了一个比较漫长的发展过程,大致可以分为( )阶段: A、三个 B、四个 C、五个 D、六个 2. 按照预先规定的时间进行的审计,称为( )。 A、事前审计 B、事中审计 C、事后审计 D、定期审计 3. 审计人员进行审计时,首先要审查和评价被审计单位的( )。 A、内部管理系统 B、内部会计系统 C、内部控制系统 D、内部审计系统 4. 审计计划应该由( )编制。 A、主任会计师 B、会计师事务所所长 C、审计项目负责人 D、会计师事务所项目负责人 5. 以下不属于初步业务活动的是( )。 A、了解被审计单位及其环境 B、针对保持客户关系和具体审计业务实施相应的质量控制程序 C、评价遵守职业道德规范的情况 D、制定总体审计策略 6.( )是做好审计工作,合理提出审计报告,达到审计目标的重要条件。 A、审计证据 B、审计资料 C、审计建议书 D、审计约定书
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2019-07-05
老师 高新技术企业审计应该怎么审?重点关注哪些内容?是一个环保公司,国企
1/304
2020-05-28
下列有关审计证据可靠性的说法中,正确的是( )。 A.可靠的审计证据是高质量的审计证据 B.审计证据的充分性影响审计证据的可靠性 C.内部控制薄弱时内部生成的审计证据是不可靠的 D.从独立的外部来源获得的审计证据可能是不可靠的
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2021-06-06
老师,像业务招待费1次1200超标,公司内部审计怎么解释呢?
2/707
2020-09-28
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有( )
1/560
2024-01-29
老师你好,一般的企业到了年底会请审计部门来进行相关审计嘛?
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2021-01-11
内部审计机构的组织方式有哪几种
1/709
2015-11-29
群里有关于申请A类企业要求的财务部每月内审表格模板吗,审核应该牵扯哪些方面呢
1/966
2017-07-08
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
1/440
2020-12-29
外资企业税务清算审计报告是否必须由会计事务所才能出具?公司内部清算组未持有注册会计师资格证的成员是否有资格出具此审计报告?
1/1742
2018-01-17
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有( )
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2024-02-08
外资企业税务清算审计报告是否必须由会计事务所才能出具?公司内部清算组未持有注册会计师资格证的成员是否有资格出具此审计报告?
1/576
2018-01-17
国内注册内部审计师(CCIA)有用吗,证书能得到认可吗?
1/3823
2017-06-07
单位内部自己审计备品备件,采购审计清单主要包括什么东西
2/627
2022-03-04
对会计资料定期进行内部审计是单位会计部门的职责所在?
1/2453
2020-03-11
企业内审面试常见问题全
1/633
2023-02-24
单位内部审计为什么不属于会计工作岗位?
1/2233
2018-09-28
关于内部审计舞弊的上市公司有哪些?
1/1854
2020-06-01
现在考内部审计需要具备什么条件呢
1/945
2019-07-19
咱们有企业内审的课程没
1/498
2017-06-15
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