考证
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
税务师
CMA
初级管理会计
中级管理会计
实操
直播
近期直播
|
直播回放
课程
热门
|
免费
|
就业
特训营
行业
|
岗位
|
管理
实训系统
快账实操
|
报税
|
出纳
|
会计
岗位
名师
问答
圈子
校区
校区新闻
加盟咨询
升学历
金蝶/快账
购买财务软件
初级云会计证书
中级云会计证书
更多
证书
资讯
工具
会计网校
专业问答
会计工作模版
会计百科
财会知识库
学习中心
登录
注册
课程(8)
专题(0)
实操(0)
问答(10000)
资讯(30)
下载(8)
问答排序
默认
最新
最热
下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是( )。 A、业绩评价 B、信息处理 C、职责分离 D、监督控制
1/721
2020-03-07
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )
1/8
2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )。
1/366
2024-02-22
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
1/336
2020-02-28
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/5403
2019-05-21
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,
企业内部控制
评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
4/575
2023-08-20
工业企业利润控制在多少范围内较合理?
1/1624
2017-12-27
上一年度的内部控制重大缺陷在本年度已得到整改,这个在内部控制审计中药出什么段
1/2028
2021-08-07
内部控制与财务造假的关系
6/724
2023-12-22
内部控制的概念,作用和目标
1/2507
2022-01-25
问一下,应付职工薪酬内部控制是说的哪些方面 第一 ,公司内部管理职工薪酬 第二,公司分为应付职工薪酬和内部控制
2/1184
2022-01-09
有关事业单位的财务内部控制管理制度主要有哪些方面呀?
2/847
2019-03-18
事业单位内部控制报告填写的基本要求和格式?
1/687
2017-04-13
写应收账款内部控制论文,什么行业公司比较好
1/1679
2019-11-05
融资需要说明企业目前执行的会计核算制度、内部控制制度 这个是不是随便去网上down一个即可
1/194
2022-04-02
审计 认为被审计单位内部控制有效,就是是说拟信赖该单位的内部控制吗?这时候应该要做控制测试对吗?如果不信赖的话就不需要做控制测试了对吗?
1/4553
2019-08-27
小微企业每月开发票控制到多少范围内,生产企业
1/778
2017-08-29
应收及预付款项内部控制制度的主要内容包括哪些
1/525
2023-03-08
非同一控制下的企业合并净利润的调整考虑内部交易 考虑内部交易递延所得税对所得税费用的影响么?
1/2034
2017-03-21
了解内部控制有哪些方面涉及了重大职业判断呢?
1/527
2023-07-22
首页
上一页
1 ...
6
7
8
9
10
... 500
下一页
尾页
客服
反馈
APP
APP下载
微信扫一扫
使用小程序
公众号
扫一扫,关注公众号
顶部
添加到桌面
×
拖动下方图标至桌面,学习听课更方便
您的浏览器不支持 video 直接观看,请点击下载播放。
操作视频(如无法全屏观看,请点击这里观看)
意见反馈
×
请登录后提交意见反馈,
点击登录