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了解内部控制可以采取哪些审计程序,重新执行不是只用于控制测试吗?难道在了解内部控制也可以使用,还有穿行测试才是了解内部控制所应执行的程序吧,请帮忙解疑
1/4628
2020-08-14
想请教国资委同一控制下的企业之间股权无偿划转涉税吗?同一控制下的企业签订股权转让协议
1/2158
2022-04-08
销售成本控制和销售成本内部控制有什么区别
1/842
2020-02-26
销售与收款循环内部控制的关键控制点有哪些
1/3400
2015-12-06
内部控制要素间的关系
1/4382
2022-01-25
请问为什么没有录制第一章的第四节(会计职业道德)和第五节的(内部控制基础)?
1/128
2022-12-11
老师,内部控制与控制测试的区别和联系是什么
1/1481
2022-04-03
如何完善财务管理内部控制制度?
1/589
2021-04-19
内部控制的目标有哪些
1/3241
2022-01-24
选项B,注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。注册会计师应当沟通其注意到的值得关注的内控内部控制缺陷,而不是所有的内部缺陷,所以选项C错误。 老师好,这是一道题的解析。感觉B项解析和C项解析前后矛盾,CPA到底用不用和管理层沟通所有的内部控制缺陷呢?
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2019-09-05
老师,对吗?1.XBRL不会改变会计系统的数据,企业通过XBRL所提供、披露的会计报表数据完全取决于( 报告主体 )。(2分) 管理会计中的控制不包括(D )。(2分) A、成本控制体系 B、内部控制体系 C、风险管理体系 D、业绩评价
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2019-03-20
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
2/880
2021-06-15
审计 A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。 答案是恰当的,不是说就算不控制测试,也需要了解内部控制吗
6/538
2023-08-01
为什么会出现:与财务报告相关的内部控制可能与审计无关,与审计相关的内部控制并非均与审计相关这种情况呢? 注册会计师不是对财务报告进行审计吗?与财务报告相关的内部控制就应该与审计相关呀。
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2020-08-17
刷卡控制的规定怎么来写(公司内部)?控制财务费用。
1/1293
2017-01-06
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
1/496
2021-12-13
促进企业实现利润增长是组织 设计和运行内部控制的核心目标对吗?
1/281
2022-06-21
如果仅通过实质性程序无法应对重大错报风险,则注册会计师应当要了解企业的内部控制,但如果了解内部控制之后,认为控制的运行是无效的(设计不合理或没有执行),此时就要考虑对审计意见的影响。我这样想对吗?
2/455
2023-08-20
中小企业融资管理、投资管理、资产管理、资金管理、会计信息化、内部控制方向,那个方向的毕业论文好写?
1/940
2019-11-15
内部控制属于审计程序吗
1/85
2023-12-18
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