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老师,单位内部控制里的归口管理具体是指什么
1/1280
2022-01-09
【求助】企业营业收入内部审计
1/936
2017-06-07
在内部控制审计中,关于控制测试涵盖期间的下列说法中,正确的有( )。 A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况 B.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多 C.针对所有重要账户和列报的每个相关认定,每三年中至少测试一次 D.在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
1/1069
2021-05-29
下列关于信息技术对审计过程的影响主要体现在( )。 A、对审计线索的影响 B、对审计技术手段的影响 C、对内部控制的影响 D、对审计内容的影响
1/1451
2020-03-02
为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢。
1/152
2021-05-11
被审计单位的内部和外部人员分别指谁?
2/525
2023-03-06
根据以上资料,假定其他内容不存在缺陷,请指出a公司内部会计控制在设计与运行
1/769
2015-12-01
老师,请问怎么获取中小企业内部控制信息?
1/1034
2020-05-15
请问老师答案B是不是有问题,应该在内部控制审计报告中说明啊?
1/213
2022-02-06
海关年报的“是否开展内外部审计”是指帐审还是税审?
1/1245
2018-05-26
x公司要求abc会计师事务所出具审计报告的同时,提供内部控制审核报告,进行独立性判断
1/1970
2021-07-16
下列关于注册会计师在内部控制审计中应对舞弊风险的说法中,错误的是( )
1/13
2024-02-07
对于控制测试。首先是要先了解内部控制。其次,如果拟信耐内部控制,则测试内部控制的有效性,如果不信耐内部控制,则不管是针对重大错报风险,还是特别风险的内部控制,都可以不测试,对吧?
1/1121
2021-08-06
共同控制和合营企业都是指非同一控制吗
1/786
2023-03-17
存货监盘在企业存货内部控制的作用是什么
1/891
2022-10-24
企业内部审计一般要做什么?
1/1997
2018-07-05
物流企业的内部审计是什么
1/443
2023-02-20
同一控制是指集团内部,母子公司,其他子公司之间的合并,那其他关联关系的,比如联营企业的合并属于同一控制下的合并吗?
1/6376
2019-07-10
企业建立与实施内部控制应当遵循哪些原则?
1/3284
2021-12-13
我国企业内部控制规范体系中针对注册会计师的规范是什么
1/711
2017-10-07
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