老师、研究开发费用,一般搬企业和制造业什么情况下就要加计扣除啊
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2023-05-10
内部控制是什么系统?
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2018-07-23
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有(  )
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2024-02-08
控制测试所涵盖的期间应当与拟信赖内部控制的期间保持一致,这个拟信赖的内部控制期间指的是啥?
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2020-08-02
国有企业,房地产开发公司被上级要求出具内部控制制度,请问有现成的相关制度吗
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2022-04-02
下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 A、内部控制的形式方面发生了变化 B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序 C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性 D、改变了具体控制活动的性质
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2020-03-02
老师 我想问一下 收付实现制和权责发生制的适用范围 国内外的研究现状
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2019-02-26
企业在亏损状态下,财务杠杆系数为负,研究企业的筹资管理方面的问题应该怎么研究
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2021-11-18
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
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2021-10-03
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是(  )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
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2024-03-10
老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗? 内部控制的文档
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2023-12-29
下列各项中,属于控制活动要素的是(  )。(2016年) A.企业实施全面预算管理制度 B.企业制定内部控制缺陷认定标准 C.企业根据设立的控制目标,及时进行风险评估 D.董事会下设立审计委员会
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2024-03-15
单位内部控制报告怎样编制呢?
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2019-02-25
简述我国目前内部控制不相容职业现状
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2020-12-15
格力电器国内外研究现状
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2023-03-07
老师,高新企业委托外部研究开发费用80%入账,剩余20%怎么入账?
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2021-10-20
了解内部控制可以采取哪些审计程序,重新执行不是只用于控制测试吗?难道在了解内部控制也可以使用,还有穿行测试才是了解内部控制所应执行的程序吧,请帮忙解疑
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2020-08-14
1 单选题 将市场调查划分为定性调查研究和定量调查研究的分类标志是()。 调查研究的性质 调查研究的方法 调查研究的目的 调查研究的内容 上一题 下一题 问卷网提供技术支持 4°℃ 搜索
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2022-11-24
研究金税四期的主要内容
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2022-11-07
内部审计和内部控制的联系和区别是什么
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2021-12-27