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在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )
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2024-02-08
控制测试所涵盖的期间应当与拟信赖内部控制的期间保持一致,这个拟信赖的内部控制期间指的是啥?
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2020-08-02
你好,老师,问问内部控制体系建设咨询服务合同,要交印花税吗
1/864
2022-04-11
下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 A、内部控制的形式方面发生了变化 B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序 C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性 D、改变了具体控制活动的性质
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2020-03-02
税控系统升级后是自动抄税和清卡吗?
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2015-10-20
下列属于应用控制的是( )。 A组织、人员和运营控制 B系统开发控制 C网络、硬件和设备控 D流程控制
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2023-12-28
国有企业,房地产开发公司被上级要求出具内部控制制度,请问有现成的相关制度吗
1/237
2022-04-02
酒店安装的电梯控制系统,800元计入什么费用呢,电梯买了5年了,电梯控制系统是最近才安装的
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2016-10-11
听老师讲课多次讲关于企业如何控制税负,如何控制成本,但和实际都联系不上,能不能请老师讲一个企业的实例,全面讲一下全部的帐务处理,和如何控制税负,如何控制成本,如何把企业的税控制的一个自已认为合理的水平上。
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2015-12-03
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
1/2125
2021-10-03
同一控制下企业合并与非同一控制下企业合并,他们之间的联系是什么啊?
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2017-12-21
企业合并和控制的区别与联系
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2021-07-31
老师,您好!请问一下您那有内部牵制制度的什么内容吗? 内部控制的文档
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2023-12-29
下列各项中,属于控制活动要素的是( )。(2016年) A.企业实施全面预算管理制度 B.企业制定内部控制缺陷认定标准 C.企业根据设立的控制目标,及时进行风险评估 D.董事会下设立审计委员会
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2024-03-15
单位内部控制报告怎样编制呢?
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2019-02-25
简述我国目前内部控制不相容职业现状
1/445
2020-12-15
房地产开发企业营销部支出的售楼系统制作费要怎么入账
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2020-07-01
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是( )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
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2024-03-10
怎么在税控系统查询是不是当月已经报税
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2016-07-19
发票买回来后如何在税控系统认领
2/450
2021-12-06
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