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20.下列各项中,注册会计师通常可以利用内部审计人员工作的是( )。 A.确定财务报表整体的重要性 B.评估会计政策的恰当性 C.实施控制测试 D.确定细节测试的样本规模
1/946
2024-02-07
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
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2020-03-07
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
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2020-03-07
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
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2020-03-07
关于会计核算:在销售与收款、采购与付款、生产与仓储流程穿行测试中, 资金流、 实物流、账务流和单据流与各个控制节点(根据企业内控应用指引和IPO审核案例) 均存在 一定逻辑关系,请结合你所应聘岗位和IPO审核内部控制规范要求,简要说明如何与各业务 部门对接梳理四者关系,如遇突发问题如何处理?
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2023-09-11
适合性法规是指政府或监管机构制定的法规,要求企业必须遵守,并且是强制性的,但是具体实施的措施和方式,由企业根据实际情况来决定,在法规范围内灵活运用,因此也被称为“灵活执行”的法规。简单来说,适合性法规是强制性的,但实施方式和措施是灵活的,能够根据实际情况进行调整。 适合性老师你能举个例子吗谢谢
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2023-04-17
如果仅通过实质性程序无法应对重大错报风险,则注册会计师应当要了解企业的内部控制,但如果了解内部控制之后,认为控制的运行是无效的(设计不合理或没有执行),此时就要考虑对审计意见的影响。我这样想对吗?
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2023-08-20
中小企业真帐实操及内控流程讲义在哪里下载?
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2016-08-16
对于内部控制审计,下列有关控制测试的时间安排的说法中,错误的是( )。 A.对控制有效性测试的实施时间越接近基准日,提供的控制有效性的审计证据越有力 B.整合审计中,控制测试涵盖的期间无须与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 C.整改后的内部控制需要在基准日之前运行足够长的时间,注册会计师才能得出整改后的内部控制是否有效的结论 D.如果信息技术一般控制有效且关键的自动化信息处理控制未发生任何变化,注册会计师就不需要对该自动化控制实施前推测试
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2024-03-10
中小企业真帐实操及内控流程 讲义在哪里下载?
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2016-03-09
在确定实质性程序的范围时,下列说法中不正确的是( )。 A.要根据评估的认定层次重大错报风险和实施控制测试的结果,来确定实质性程序的范围 B.在设计细节测试确定实质性程序的测试范围时,注册会计师需要考虑选取的样本量 C.可容忍偏差越大,作为实质性分析程序一部分的进一步调查的范围就越大 D.如果对控制测试结果不满意,注册会计师可能需要考虑扩大实质性程序的范围
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2023-02-05
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有( )
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2024-02-08
B,评价内部控制有效性不是控制测试吗,为什么穿行测试也能了解
1/410
2023-06-12
老师好!比如收入1000万我要怎么去控制增值税,增值税税负,企业所得税要控制在什么范围内,不会给税务局查。制造业,建筑,商贸,劳务。分别介绍?
3/599
2021-10-29
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
1/3953
2020-03-16
老师,请问怎么获取中小企业内部控制信息?
1/1034
2020-05-15
企业内部控制应用指引是不是已经被删除
1/660
2019-10-07
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
1/6281
2019-12-21
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高,控制测试的范围应该越大。对吗?为什么?
1/4496
2020-03-16
为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢。
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2021-05-11
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