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销售与收款循环内部控制的关键控制点有哪些
1/3400
2015-12-06
内部控制要素间的关系
1/4382
2022-01-25
内部会计控制的方法不包括里面哪一个,会计职务控制,授权批准控制,预算控制,风险控制
1/625
2020-06-30
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是
1/8
2023-03-02
、下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是( )。 A、整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性 B、重要业务流程层面控制是否有效将直接影响整体层面的内部控制的有效性 C、二者没有直接关系 D、注册会计师仅需关注业务流程层面控制即可
1/2544
2020-03-02
如何完善财务管理内部控制制度?
1/589
2021-04-19
老师,内部控制与控制测试的区别和联系是什么
1/1481
2022-04-03
会计考试问题呀,哪位老师帮忙看一下:为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢
1/132
2021-05-12
内部控制的目标有哪些
1/3241
2022-01-24
13.了解内部控制流程相关底稿,应该记录清楚以下事项:()(多选) A.业务流程 B.关键内部控制 C.控制目标 D.审计人员穿行测试过程 E.控制是否得到执行的结论 F.是否进行控制测试,及理由
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2024-02-29
1. 预算的作用包括( )。 A.预算是业绩考核的重要依据 B.预算可以实现企业内部各个部门之间的协调 C.预算可以减少企业各项支出 D.预算通过规划、控制和引导经济活动,使企业经营达到预期目标 C错在哪?
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2021-03-26
水处理设备配套的控制柜,税收编码应该是什么?
1/2570
2021-11-26
在企业责任成本管理中,责任成本是成本中心考核和控制的主要指标,其构成内容是
1/328
2022-08-25
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
2/880
2021-06-15
刷卡控制的规定怎么来写(公司内部)?控制财务费用。
1/1293
2017-01-06
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。
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2020-06-10
老师好,我想了解一下关于企业会计制度设计中内部控制制度设计怎么做,从哪些方面入手
1/657
2019-10-23
促进企业实现利润增长是组织 设计和运行内部控制的核心目标对吗?
1/281
2022-06-21
内部控制属于审计程序吗
1/85
2023-12-18
内部控制评价方法有哪些
1/896
2015-11-08
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