考证
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
税务师
CMA
初级管理会计
中级管理会计
实操
直播
近期直播
|
直播回放
课程
热门
|
免费
|
就业
特训营
行业
|
岗位
|
管理
实训系统
快账实操
|
报税
|
出纳
|
会计
岗位
名师
问答
圈子
校区
校区新闻
加盟咨询
升学历
金蝶/快账
购买财务软件
初级云会计证书
中级云会计证书
更多
证书
资讯
工具
会计网校
专业问答
会计工作模版
会计百科
财会知识库
学习中心
登录
注册
课程(0)
专题(0)
实操(0)
问答(10000)
资讯(2)
下载(0)
问答排序
默认
最新
最热
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有( )
1/560
2024-01-29
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
1/440
2020-12-29
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是( )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
1/392
2024-03-10
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有( )
1/1176
2024-02-08
公司年底要审记凭证,内部账,比如一张费用报销单,我财务会计人员要承担那些审核责任?谢谢指点
3/1738
2019-01-10
在什么样的情况下,接了审计业务,就不能再接受内部审计业务
1/1821
2019-10-11
国内注册内部审计师(CCIA)有用吗,证书能得到认可吗?
1/3823
2017-06-07
单位内部自己审计备品备件,采购审计清单主要包括什么东西
2/627
2022-03-04
企业采购部内审主要审什么
1/1563
2021-10-29
有个问题想请教一下老师 我们单位属于事业单位 现在想请外部审计公司来协助审计一下内部账务 请问产生的费用如何记录科目
2/977
2019-10-06
我们公司自己内部进行备品备件的审计,需要生产部,仓库,办公室,财务分别提供的详细资料有哪些
1/368
2022-03-07
对会计资料定期进行内部审计是单位会计部门的职责所在?
1/2453
2020-03-11
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
1/748
2020-06-15
单位内部审计为什么不属于会计工作岗位?
1/2233
2018-09-28
审计部门来公司审计报销车费 餐费 住宿费 是全部计入业务招待费吗?
2/6331
2019-03-05
现在考内部审计需要具备什么条件呢
1/945
2019-07-19
内部控制属于审计还是其他鉴证业务??
1/6346
2019-12-21
纳税筹划与企业内部审计是一回事吗?
1/549
2015-11-12
国际注册内部审计师属于高级证书吗
2/568
2023-03-31
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
1/782
2021-06-24
首页
上一页
1 ...
6
7
8
9
10
... 500
下一页
尾页
客服
反馈
APP
APP下载
微信扫一扫
使用小程序
公众号
扫一扫,关注公众号
顶部
添加到桌面
×
拖动下方图标至桌面,学习听课更方便
您的浏览器不支持 video 直接观看,请点击下载播放。
操作视频(如无法全屏观看,请点击这里观看)
意见反馈
×
请登录后提交意见反馈,
点击登录