13.了解内部控制流程相关底稿,应该记录清楚以下事项:()(多选) A.业务流程 B.关键内部控制 C.控制目标 D.审计人员穿行测试过程 E.控制是否得到执行的结论 F.是否进行控制测试,及理由
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2024-02-29
对厂部的定额管理费用进行控制,什么方法控制,超支的定额费用如何得知?
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2015-04-14
投资收益不考虑内部交易 内部交易有专门抵消分录抵消处理,那这个无论是控制,共同控制,合营联营企业的内部交易都会在合并利润表中抵消吗
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2022-12-01
刷卡控制的规定怎么来写(公司内部)?控制财务费用。
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2017-01-06
老师在实际小企业在内部控制中会有哪些问题呢
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2020-05-11
下列关于影响控制测试范围的因素中,说法正确的有( )。 A、被审计单位控制执行的频率越高,控制测试的范围越大 B、被审计单位在某一期间内发生控制活动的次数越多,控制测试范围越大 C、风险评估时对内部控制拟信赖程度越高,控制测试范围越大 D、控制测试的预期偏差率在合理范围内,如果该偏差率越大,控制测试范围越大
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2020-03-07
下列关于影响控制测试范围的因素中,说法正确的有( )。 A、被审计单位控制执行的频率越高,控制测试的范围越大 B、被审计单位在某一期间内发生控制活动的次数越多,控制测试范围越大 C、风险评估时对内部控制拟信赖程度越高,控制测试范围越大 D、控制测试的预期偏差率在合理范围内,如果该偏差率越大,控制测试范围越大
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2020-03-07
把已经复制粘贴过来的内容,控制在Excel表格A-M列。具体操作方法
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2020-07-14
会计账簿控制的主要内容有哪些
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2023-02-25
内部控制要素是哪五要素?
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2022-02-17
什么是财务报告内部控制
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2023-02-20
现金内部控制有哪些要素
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2021-11-11
仓库内部控制要怎么做呢?
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2017-02-18
预算控制不应该是方法嘛财产保护控制不也是方法嘛
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2019-08-11
不属于现金管理内部控制制度的是
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2022-06-16
餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
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2017-06-04
甲公司总会计师指出:鉴于其他公司由于内部控制薄弱给企业完成重大损失的教训,甲公司要切实加强内部控制建设,各级领导不要怕程序复杂,也不要怕审批繁琐,只要能搞好内部控制、只要能堵塞漏洞,企业花多大的代价也都是值得的。指出这个总会计师讲话的缺陷
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2021-04-24
为什么重新计算不适用于内部控制测试程序?
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2022-04-04
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
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2015-12-27
注册会计师在进行公司财务报表审计中为什么要关注被审计单位的内部控制?
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2019-12-25