在内部控制审计中,下列有关穿行测试的说法中,错误的是(  )。 A.如果注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期注册会计师会对重要流程实施穿行测试 B.在实施穿行测试时,注册会计师应当关注那些不符合既定程序和控制规定的例外事项 C.对于以前年度审计中识别出的缺陷,无须实施穿行测试 D.注册会计师需要使用与被审计单位人员使用的相同的文件和信息技术对业务流程实施穿行测试,并向参与该流程或控制重要方面的相关人员进行询问
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2024-07-10
在内部控制审计中,下列有关穿行测试的说法中,错误的是(  )。 A.如果注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期注册会计师会对重要流程实施穿行测试 B.在实施穿行测试时,注册会计师应当关注那些不符合既定程序和控制规定的例外事项 C.对于以前年度审计中识别出的缺陷,无须实施穿行测试 D.注册会计师需要使用与被审计单位人员使用的相同的文件和信息技术对业务流程实施穿行测试,并向参与该流程或控制重要方面的相关人员进行询问
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2024-07-10
在内部控制审计中,下列有关穿行测试的说法中,错误的是(  )。 A.如果注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期注册会计师会对重要流程实施穿行测试 B.在实施穿行测试时,注册会计师应当关注那些不符合既定程序和控制规定的例外事项 C.对于以前年度审计中识别出的缺陷,无须实施穿行测试 D.注册会计师需要使用与被审计单位人员使用的相同的文件和信息技术对业务流程实施穿行测试,并向参与该流程或控制重要方面的相关人员进行询问
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2024-05-07
在内部控制审计中,下列有关穿行测试的说法中,错误的是(  )。 A.如果注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期注册会计师会对重要流程实施穿行测试 B.在实施穿行测试时,注册会计师应当关注那些不符合既定程序和控制规定的例外事项 C.对于以前年度审计中识别出的缺陷,无须实施穿行测试 D.注册会计师需要使用与被审计单位人员使用的相同的文件和信息技术对业务流程实施穿行测试,并向参与该流程或控制重要方面的相关人员进行询问
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2024-03-11
如果将与存货相关的内部控制评估为高风险,注册会计师可能()。 A.扩大测试与存货相关的内部控制的范围 B.要求被审计单位在期末实施存货盘点 C.在期末前或后实施存货监盘程序,并测试盘点日至期末发生的存货交易 D.检查购货、生产、销售的记录和凭证,以确定期末存货余额
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2023-01-31
防伪税控技术的维护费会计分录是?
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2023-03-08
餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
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2017-06-04
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是( )。战略控制管理控制作业控制主导性控制
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2021-11-22
购买税控盘及税控系统技术服务费480元如何做会计分录?
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2019-04-01
(1)为什么会内部控制存在且被执行,注册会计师却认为X公司控制可能运行无效?
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2020-07-20
老师:我是小规模买的税控盘及技术维护费会计分录怎么做
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2016-11-07
内控良好时形成的领料单与内部控制较差时形成的领料单,哪个更准确,理由
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2015-11-08
老师,内部审计与内控的区别是什么?
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2019-02-28
增值税小规模纳税人,征收率3%,初次购买的金税盘与税控系统技术维护费怎样做会计分录
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2016-10-17
老师,外账费用应做多少,控制在什么范围内,怎么控制呢
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2016-06-23
税控系统技术维护费减免的会计处理
1/1572
2018-03-06
老师,税控技术维护费怎么做会计分录
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2016-10-10
一信息技术企业卖监控设备还提供技术服务,有17跟6的税率,能开11税率的票吗
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2017-08-10
防伪税控技术维护费会计分录怎么写
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2023-02-25
老师,请问安装调试监控,发票开的信息技术服务可以吗?
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2020-04-03