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内部审计在企业经营管理等方面可以有什么建议和措施?
1/1157
2017-06-07
老师,我想咨询一下,一般企业财务年底的内部审计有哪些?
1/409
2021-12-13
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有( )
1/560
2024-01-29
内部审计机构的组织方式有哪几种
1/709
2015-11-29
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
1/440
2020-12-29
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,正确的有( )
1/1176
2024-02-08
国内注册内部审计师(CCIA)有用吗,证书能得到认可吗?
1/3823
2017-06-07
单位内部自己审计备品备件,采购审计清单主要包括什么东西
2/627
2022-03-04
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
4/575
2023-08-20
下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 A、内部控制的形式方面发生了变化 B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序 C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性 D、改变了具体控制活动的性质
1/1116
2020-03-02
"在内部控制审计中,计划审计工作时应当考虑的事项不包括( )。 A.被审计单位未来发展目标 B.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素 C.相关法律法规和行业概况 D.与企业相关的风险"
1/263
2023-03-07
8.在执行审计业务时,下列各项中注册会计师为保持独立性而应回避的有 多选 ( )。 A.曾在委托单位任职,离职已达两年,但未满三年 B.持有被审计单位发行的公司债券 C.接受委托,为被审计单位设计内部控制制度 D.与被审计单位的一名独立董事有近亲关系
1/1956
2016-10-09
单位内部审计为什么不属于会计工作岗位?
1/2233
2018-09-28
挂职的注册会计师在所内没有任何职务,且该所没有从业人员,挂职的注册会计师是否就不能出具审计报告?另外审计报告为什么不出具18、19年年检章?是否因为无从业人员?
1/374
2020-06-28
现在考内部审计需要具备什么条件呢
1/945
2019-07-19
关于内部审计舞弊的上市公司有哪些?
1/1854
2020-06-01
老师好,请问公司组织内部审计的目的?
1/241
2020-02-13
审计:内部控制的目标也是“合理保证”吗?
1/782
2021-06-24
国际注册内部审计师属于高级证书吗
2/568
2023-03-31
内部审计可以是独立、客观的鉴证和咨询业务????那外部是更独立、更客观给是?
1/813
2022-11-04
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