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你好老师!单位便民彩钢房造价13万,不请事务所审计,内部审计可以吗?
2/827
2016-06-02
下列关于资金在日常运营中内部控制措施的描述,不属于具实施环境关注A内部审计B道德和业务素质C管理决策者D外部审计
1/435
2022-07-16
老师,你好,内部审计发现被审计单位大额贷款没有做账,存在什么风险?
1/1446
2021-12-27
下列需要了解的被审计单位及其环境的内容中,既属于内部因素又属于外部因素的是( )。 A、相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B、被审计单位对会计政策的选择和运用 C、对被审计单位财务业绩的衡量和评价 D、被审计单位的内部控制
1/2011
2020-03-07
你好!老师 我公司现在需要招聘内部审计专员 请问我在面试时提哪些问题比较好 (为了找到适合我公司内部审计专员)
1/904
2019-02-26
审计人员为什么不属于单位内部会计监督主体?
2/1528
2016-07-01
下列需要了解的被审计单位及其环境的内容中,既属于内部因素又属于外部因素的是( )。 A、相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B、被审计单位对会计政策的选择和运用 C、对被审计单位财务业绩的衡量和评价 D、被审计单位的内部控制
1/1395
2020-03-02
下列需要了解的被审计单位及其环境的内容中,既属于内部因素又属于外部因素的是( )。 A、相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B、被审计单位对会计政策的选择和运用 C、对被审计单位财务业绩的衡量和评价 D、被审计单位的内部控制
1/1542
2020-03-07
对总部财务进行内部审计,怎么从报表中发现问题?求助
1/1396
2017-06-07
你好,单位成立内部审计机构需要什么人才
1/929
2022-09-08
公司请外部会计师事务所审计 公司账 一般审计内容是什么呢 还有我应该拿内账还是外账给他看呢
1/2802
2017-12-27
企业内部审计实务求详细过程和答案 感谢!!!
1/374
2020-06-12
集团内部的财务审计一般都关注哪些点呢
1/1143
2020-06-16
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
4/575
2023-08-20
审计调整 2015 年度所有者权益内部结转盈余公积转增资本公积会导致少缴印花税吗为什么啊
1/707
2017-03-07
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
1/496
2021-12-13
反方如何辩内部控制审计不需要像审计业务一样承担相应的法律责任。
1/176
2022-03-31
单位内部会计监督就是会计机构和会计人员对于单位经济活动的监督。这句话哪里错了,解析不理解
1/1006
2015-08-06
公司内部走账混乱,内审风险大吗
1/824
2022-01-28
年度报告是审计部门出的吗
1/707
2018-09-20
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