内部控制的职责分离有哪些 长期合同损失的会计核算怎么理解
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2017-07-05
内部控制的目标有哪些
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2022-01-24
刷卡控制的规定怎么来写(公司内部)?控制财务费用。
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2017-01-06
财务部审核合同的哪些内容
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2023-02-20
海运公司内审中应当注意的风险和控制点
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2019-06-20
注册会计师拟利用以前审计获取的不属于旨在减轻特别风险的控制运行有效性的审计证据,下列相关说法中错误的是(  )。 A.注册会计师应当每三年至少对控制测试一次 B.将所有拟信赖控制的测试集中于某一次审计,而在之后的两次审计中不进行测试 C.在每次审计中选取足够数量的内部控制进行测试 D.当被审计单位控制环境薄弱或对控制的监督薄弱时,注册会计师可以每两年对控制测试一次
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2024-03-15
仓库内部控制要怎么做呢?
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2017-02-18
内部控制评价方法有哪些
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2015-10-19
注册会计师拟利用以前审计获取的不属于旨在减轻特别风险的控制运行有效性的审计证据,下列相关说法中错误的是(  )。 A.注册会计师应当每三年至少对控制测试一次 B.将所有拟信赖控制的测试集中于某一次审计,而在之后的两次审计中不进行测试 C.在每次审计中选取足够数量的内部控制进行测试 D.当被审计单位控制环境薄弱或对控制的监督薄弱时,注册会计师可以每两年对控制测试一次
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2024-05-06
审计 A注册会计师并不打算信赖控制,这时A注册会计师没有必要进一步了解在业务流程层面的控制。 答案是恰当的,不是说就算不控制测试,也需要了解内部控制吗
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2023-08-01
15.下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。 A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊 C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
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2024-02-07
不属于现金管理内部控制制度的是
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2022-06-16
内部控制要素是哪五要素?
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2022-02-17
什么是财务报告内部控制
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2023-02-20
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书,是否对职业道德基本原则产生不利影响,
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2019-09-30
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书,是否对职业道德基本原则产生不利影响,
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2017-03-12
内部控制评价方法有哪些
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2015-11-08
现金内部控制有哪些要素
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2021-11-11
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
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2020-02-28
红旗公司按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》的要求,建立并实施本公司的内部控制制度。其中,有关内部环境问题形成如下董事会决议。 内部环境是建立和实施内部控制的基础。为此,会议决定采取以下措施优化企业的内部环境: 1.严格规范公司治理结构,各类业务事项均应提交董事会或股东大会审核批准; 2.调整内部机构设置和权责分配,做到所有不相容岗位或职务都要严格分离、相互制约、相互监督。 【分析要求】根据企业内部控制的基本理论,分析、判断红旗公司董事会决议中有哪些不当之处,并简要说明理由。
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2022-03-21