报告期内非同一控制下收购子公司合并利润表怎么编制?
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2019-11-01
年内是否开展内外部审计?那税审事务所出具的企业所得税汇算清缴税审报告是不是属于外部审计的一种呢?
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2019-06-19
老师,内部审计与内控的区别是什么?
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2019-02-28
审计报告一般审核的财务报告是年度的吗?
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2020-03-20
简述审计报告的含义及审计报告的基本内容?
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2017-06-07
集团公司制企业 开展了财务内部稽核 稽核的主题是收入与成本呢 这个稽核报告应该怎么写
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2024-08-15
15.下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。 A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊 C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
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2024-02-07
简述审计报告的含义及审计报告的基本内容?
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2017-06-07
(习题1)下列有关信息技术对企业内部控制的影响的说法中,错误的是(  )。 A.在信息技术环境下,传统的人工控制完全被自动化控制所替代 B.信息系统对控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度 C.由于被审计单位信息技术的特点及复杂程度不同,被审计单位的人工及自动化控制的组合方式往往会有所区别 D.随着信息技术的发展,内部控制虽然在形式及内涵方面发生了变化,但内部控制的目标并没有发生改变
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2024-02-03
根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中的( )。 A.风险评估 B.控制活动 C.内部监督 D.信息与沟通
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2022-01-01
内部控制中内部环境要素内容是什么?
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2023-04-10
老师请问下,公司刚成立2年,哪些部门需要做年检的,需要出具审计报告吗?
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2016-03-03
老师 图片中是需要提供给审计部门出具审计报告吗? 审计都会出具什么报告呢?
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2020-07-17
结算审核报告要做几份,都要给谁啊?哪几方会需要结算审核报告啊?
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2017-06-22
工程是以审核报告上的金额开票,明细也是跟着审核 报告走吗
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2017-04-08
存货盘点报告表的审核人,监盘人,盘点人分别由谁签字
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2021-10-19
审核报销,都审核什么内容?
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2018-08-16
公司内部账让外部审计审核存在风险吗?
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2020-02-21
老师好,了解企业层面控制可以利用被审计单位内部审计工作吗?可以说一下原因吗?
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2024-06-05
关于会计核算:在销售与收款、采购与付款、生产与仓储流程穿行测试中, 资金流、 实物流、账务流和单据流与各个控制节点(根据企业内控应用指引和IPO审核案例) 均存在 一定逻辑关系,请结合你所应聘岗位和IPO审核内部控制规范要求,简要说明如何与各业务 部门对接梳理四者关系,如遇突发问题如何处理?
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2023-09-11