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老师您好!请问生产型出口企业出口抵减内销税额,在增值税申报表中怎样填列呢?
1/3440
2020-12-25
我是出口生产企业,无内销,免抵税额是否缴纳附征?
1/1288
2019-06-28
老师,应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品增值税 ,这个科目是什么意思?怎么理解的,该如何使用?
2/1237
2016-07-02
8)出口D产品(非应税消费品)一批,产品的销售价格为650 000元,销售成本为400 000元。货已发出,货款尚未收到。该批产品的进项税额为32 000元,企业收到退回的税款18 000元,经批准可以抵减内销产品的销项税额 进项税额转出怎么算!?
1/1550
2020-10-17
咨询下各位,企业出口的可以退税 ,那出口的产品相应的进项税额 是要转出到成本?还是可以抵扣内销的进项税额?
1/377
2020-03-31
生产型企业出口退税, 免抵税额产生的附加税,是次月计提缴纳,还是当月计提次月缴纳,出口退税的分录是次月(申报月)做还是当月月底做,就是这个分录(借:应收出口退税 借: 应交税费-应交增值税-出口递减内销应纳税额 贷:应交税费-应交增值税-出口退税)。
5/6498
2018-04-03
请问一下我是生产型出口企业,出口企业的税负率=(应纳增值税+免抵税额)/总收入(内销+外销,不包括转厂出口收入);我这公式里面的免抵税额是=免抵退税额-退税额是吗?
1/1472
2020-08-29
本月12月申报的出口退税,只有抵免税额,这个分录借:应交税金—应交增值税(出口抵减内销应纳税额),贷:应交税金—应交增值税(出口退税),是做在11月的账里还是做在一12月账里
1/145
2021-12-23
出口产品有零税率的产品是要按内销纳税吗?
1/592
2023-03-15
出口产品有零税率的产品是要按内销纳税吗?
1/617
2022-03-25
老师,请教一个问题,我1月做出口退税,因为没有进项留底,所以,退税额为0,免抵额是197.55,那么,我会计分录写:借:应缴税费-应交增值税-出口抵减内销的应纳税额 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 ?
4/227
2023-02-15
老师,内销大于外销,生产企业免抵退,还有应纳税额,还有在出口退税系统申报吗
1/2482
2020-06-09
请问我公司是生产型出口企业,有出口和内销,内销一个老板,出口是另一老板,出口产品国内采购的进项发票抵扣是选择抵扣还是退税?
1/859
2019-05-16
老师好,免抵税额,怎么说不能抵呢。借:应交税费—出口抵内销,贷:应交税费—出口退税。不是抵内销了吗,怎么说不能抵呢
1/1216
2020-03-22
生产型企业进出口有内销外销业务,怎样计算月底的应纳税额的数据?上月有留抵税额
2/214
2021-06-20
内销产品销项税全部抵出口产品的进项税,那抵的这部分内销产品的销项税的会计分录怎么做,另所销产品税率同退税率相同
1/639
2019-01-05
生产企业出口当期应纳税额是内销部分的吗
1/378
2020-07-08
公司是一间以冻鱼为止的生辛企业,产品一部分内销,另外一部分是出口的,这个帐务怎么样处理?
1/513
2018-08-13
生产企业出口退税,上月没有留底,期末留低税额小于当期免抵退税额,免抵税额5330元,做分录借:应交税金—应交增值税(出口抵减内销税额)5330,贷:应交税金—应交增值税(出口退税)5330。除了这个分录,还要做其他的吗
3/412
2021-12-17
生产型企业,出口加内销,现在留抵额大于出口额但小于出口加内销合计额,可以退税吗?若可以退税然后内销部分缴税不
1/544
2019-02-12
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