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审计: 沟通以后意见一致的才能成为关键审计事项 沟通后意见不一致的不能成为关键审计事项对吧
1/329
2022-02-06
“注册会计师运用财务报表整体的重要性和实际执行的重要性评价了已识别错报对财务报表和对审计报告中审计意见的影响”这句话是恰当的吗
2/1777
2021-06-09
请问,看上市公司的审计报告在哪个网站可以见到啊
1/13734
2020-06-27
在审计完成后,注册会计师必须对被审计单位公布的财务报表出具审计报告。这一过程的主要工作有( ) A 整理、评价执行审计业务中收集到的审计证据 B 复核审计工作底稿,审计期后事项 C 汇总审计差异,并提请被审计单位调整或作出适当披露 D 形成审计意见,编制审计报告
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2021-10-30
在审计完成后,注册会计师必须对被审计单位公布的财务报表出具审计报告。这一过程的主要工作有( ) A 整理、评价执行审计业务中收集到的审计证据 B 复核审计工作底稿,审计期后事项 C 汇总审计差异,并提请被审计单位调整或作出适当披露 D 形成审计意见,编制审计报告
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2021-04-24
8.在审计完成后,注册会计师必须对被审计单位公布的财务报表出具审计 报告。这一过程的主要工作有( )。多选 A.整理、评价执行审计业务中收集到的审计证据 B.复核审计工作底稿,审计期后事项 C.汇总审计差异,并提请被审计单位调整或作出适当披露 D.形成审计意见,编制审计报告
1/1595
2016-10-09
事务所在确定审计意见的时候,通常会考虑哪些因素
1/513
2022-03-17
审计报告是什么意思呢?
1/552
2015-10-05
企业被发现1⃣️折扣金额不足,2⃣️减值准备计提依据不足,注册会计师应出具何种类型的审计报告意见呢
1/474
2021-12-21
审计报告是什么意思呢?
1/511
2015-10-07
会计师事务所经审计发现被审计单位的收入中有一半是虚构的,经与被审计单位沟通,该单位按照会计师事务所的要求,进行调整,最后会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。这种做法是否恰当,为什么
1/1015
2022-03-24
老师好!请问固定资产因自然损坏已不能使用,现在要盘亏出库,请问在盘亏报告单上各部门审批人审批意见要怎么写?
1/646
2020-03-04
下列有关对企业内部控制审计的说法中,错误的是( )。 A.企业内部控制审计是注册会计师针对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计 B.企业内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计 C.企业内部控制审计中无需关注非财务报告内部控制 D.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基
1/8
2024-06-17
你好!想请教一个问题,外资企业是必顺要作审计报告吗?有相关规定吗?
1/695
2020-03-18
审计报告的日期怎么确定?
1/1717
2015-11-12
我想问一下有没有规定说审计报告得在多长时间内向公司提供
1/421
2019-08-27
审计的时间有具的规定吗,不超过多长时间出审计报告。
1/2323
2015-11-12
审计意见类型和理由
1/1437
2022-05-25
审计报告,验资报告是否要交印花税呀?谢谢
1/1709
2020-05-06
审计报告上的贴花是什么意思
0/382
2022-07-04
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