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老师你好,应付账款为负数,事实是钱货两清,想做平该怎么做分录?
9/840
2022-01-17
销售货物,给公司投保,保险费算预付账款吗?还是其他应付款?
1/2091
2020-01-28
其他应付款——个人部分社保费余额在借方,要同一科目调整借:其他应收款—个人部分社保费,贷:其他应付款——人人部分社保费,正确吗?结查其他应付款——个人部分社保费余额会平吗?
1/1812
2018-07-28
老师,我们现在应付账款总额是1000元,现在要付600元,其余是质保金后付,现在对方是给我1000元的票还是600元的票
1/368
2019-12-04
社保分录,计提:管理费用2000,贷应付职工薪酬,2000。借应付职工薪酬工资2000,其他应收款个人社保100,贷银行存款2100。其中其他应收款个人社保部分要如何平账呀
2/267
2020-11-14
你好,代扣代缴个人部分的入账方式,是否如下:1、借:费用-工资 贷:应付—工资2、借:应付-工资 贷:其他应付款—社保3、其他应付款-社保 贷:银存
1/328
2019-12-17
收到保险公司赔付金。做的借:银行存款,贷:其他应付账款/个人/保险赔付。现在怎么冲平其他应付账款。
2/1109
2019-02-12
老师,请问在应付账款,已收回的预付款,怎样做分录?没有设预付账款的
1/711
2021-06-29
转销确实无法支付的应付账款,怎么做分录
1/1378
2020-04-28
我要用冲红以前的应付账款-暂估款?怎么做分录
1/1586
2019-06-27
先发工资后扣社保,借:应付职工薪酬,贷银行存款,社保的分录是啥是借:应付职工薪酬-社保。贷:其他应付款-个人部分?
2/503
2022-02-22
社保的分录: 计提的时候 借方:费用 借方 其他应收款-个人社保部分 贷方:应付职工薪酬-社保 支付时:借方:应付职工薪酬-社保 贷方:银行存款 还是计提的时候:借方:费用 贷方:应付职工薪酬-社保 支付时:借方:应付职工薪酬-社保 借方:其他应收款-个人社保部分 贷方:银行存款
3/1740
2022-09-06
郭老师你好,没有借个人钱的,就是应付账款通过个人私户把钱给对方了,没有冲账,一直挂着帐呢。这账怎么做分录?
9/340
2021-07-16
应付账款挂帐的时候为贷方负数,那么收到对方汇的款过来抵消负数,请问怎么做分录冲账呢
1/1866
2020-04-08
将应付账款转销应该怎么做分录呢?
2/1716
2020-05-29
确实无法支付的应付账款怎么做分录
1/1327
2019-12-08
请问老师应付账款好多年,估计不要了该如何处理,如何做分录?
1/561
2019-09-19
老师,从别人那里买来油漆,出现质量问题扣款3000。分录应该怎么了?油漆货款是挂在应付账款里面的。
3/357
2019-12-01
把收到的货款支票,又直接付给别人应付账款货款,要怎么写分录呀!
1/1285
2017-08-27
冲应付账款暂估分录,并付货款
2/1025
2020-01-09
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