增值税加计扣除10%期末有余额,需要体现在主表期末留底税额那栏吗?
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2019-05-14
你好老师,想问下,假如之前留底3万,本期进项 0,销项1万,本期期末留底税额是0还是,2万呢? 我们2019.3月留底0,这2季度,都是有一点销项,进项0,账面留底税额是1万多,都是2019.4-2021.9月期间留底存下来的,这种可以退税吗
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2022-04-15
你好老师,本期有期末留底税额,还用结转出来吗
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2020-02-19
老师我想请问一下,我们申请了期末留底税额退税现在已经成功了 钱已经到我们公司账上了现在这个分录我怎么写呢,需要计提吗?
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2020-03-16
我五月的时候发生一笔期末留底退税业务,然后经过税务稽查有发生了留抵退税返还一部分,然后我想问的是,现在期末留底税额是零了,我的主表一的上期留抵税额(13)和进账税额转出(14)的金额要相等吗?
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2022-06-13
请问老师,一般纳税人,进项认证大于销项,期末留底税额的会计分录如何做,谢谢
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2022-06-02
请问老师 这个期末留底税额就是我这个月的留底金额是吧?我下个月在计算要交多少增值税的时候,要用销项减去下个月认证的进项,然后在减去这个留底的金额,才是要交多少增值税是吧?
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2016-12-02
老师您好,请问去年出的那个留抵退税的公告,第一次是19年4月到9月连续六个月增量那个我们退了,第二次的话是19年10月到2020年3月,这个时候,还是和19年3月留底税额相比是吗?
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2020-04-22
老师,今年4月份起试行增值税期末留底税额退税制度是指月底还是年底?
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2019-06-07
留抵退税怎么理解?是把留底税额数的钱退给公司吗?
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2022-04-01
老师,我这个分录有误吧,11月税没做缴纳分录,导致一月做账结转税金显示要交8千多,但12月申报表显示我有留底,只是12月申报表本期缴纳上期4862.87是什么意思,11月申报了,税金应该就扣了,只申报,不扣税,税务局应该也不允许吧?但账上没有做缴纳11月税的分录,我在1月份补做了这笔分录,但我一月明明有留底税额5千多可以扣除的,因为11月税金期初余额,使我1月做出的账显示要缴纳8千多,实际1月申报缴纳三千多,我要怎么做账才平账
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2021-03-26
银行收到一笔进项留底税额退税到账,这个怎么做账
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2022-05-16
老师我想请问一下,有没有申请增值税期末留底税额的情况说明的范本
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2020-03-04
老师:关于期末留底增值税递减税款的处理,1、若增值税欠税税额大于期末留底税额,按期末留底税额红字借记“应交税费--应交增值税(进项税额)”贷记:“应交税费--未交增值税”2、若增值税欠税税额小于期末留底税额,按增值税欠税额红字借记:“应交税费--应交增值税(进项税额)”贷记:“应交税费--未交增值税”,这两项的“贷方”需要也用红字吗?
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2016-03-09
老师,这个留底退税是啥,我们之前有留底税额80元,这个可以退的?
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2022-05-17
老师,我想问问期末留底退税事宜,如果我司2019年3月份没有期末留底税额,需要缴纳4万增值税,可是我们2019年10月份往后每个月都有期末留底税额,这种情况是不是不享受期末留底退税啊?
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2020-07-04
老师麻烦问一下,月底进项税和销项税需要结转吗?咋结转,从账上咋看期末留底税额
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2021-01-25
我想问问期末留底退税事宜,如果我司2019年3月份没有期末留底税额,需要缴纳4万增值税,可是我们2019年10月份往后每个月都有期末留底税额,这种情况是不是不享受期末留底退税啊?
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2020-07-04
老师,填写增值税加计抵减10%,我本月没有销项,只有进项,填了表四后,主表的期末留底税额应该是进项加上加计抵减的合计吗?
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2019-06-12
当月发生了进项税 进项税也认证了 但当月没发生销项 这个进项税转哪里去,如果不用转的话,那账上的期末留底税额怎么体现?
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2017-09-21